目录
公开时间:2023年9月27日
第一部分部门概况 3
一、 部门职责 3
二、 机构设置 5
第二部分2022年度部门决算情况说明 6
一、 收入支出决算总体情况说明 6
二、 收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明 7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、 其他重要事项的情况说明 14
第三部分名词解释 16
第四部分附件 20
第五部分附表 64
一、收入支出决算总表 64
二、收入决算表 64
三、支出决算表 64
四、财政拨款收入支出决算总表 64
五、财政拨款支出决算明细表64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 64
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 64
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 64
1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针政策、法律法规及实施细则;组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施;拟订全县工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全县工业结构调整。
2.负责全县企业技术改造推进工作,组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策,制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。
3.统筹推进全县信息化工作,制定相关政策并组织实施,指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
4.组织编制全县科技发展的中长期规划、计划;组织开展对全县重大科技计划项目进行方案讨论、综合平衡、评估验收和拟定相关配套政策;负责全县科普工作,牵头开展全县重大科普活动,负责科技知识、法律、法规的宣传普及和教育培训;建立健全农村科技服务体系;负责科技交流与合作;负责组织国家、省、市级科学技术奖的申报和县科学技术奖的评审工作;指导科技成果推广应用工作;负责民营科技企业的申报推荐工作。
5.会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展政策措施,负责组织高新技术企业申报,指导高新技术产业开发园区、基地的建设,推动企业自主创新能力建设。
6.贯彻执行国家有关民营经济发展方面的方针、政策和法律、法规,拟订全县促进民营经济发展的政策规定;制定全县民营经济发展工作目标,协调处理民营经济发展中的重大问题,通报民营经济发展情况,督促检查民营经济发展工作落实情况;负责组织对城镇集体所有制企业履行监督、指导、管理、服务职能;指导民营经济发展。
7.组织贯彻落实国家、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章,拟订全县有关盐业规范性文件;依法查处食盐违法违规经营行为;负责组织编制全县盐行业发展规划,拟订产业政策;指导和推动盐行业结构调整、技术进步;制定和组织实施食盐供应应急预案,落实食盐储备制度;会同有关部门建立食盐生产、批发企业及其负责人和高管人员信用记录,纳入国家统一的社会信用体系,对有违法失信行为的企业及高管依法实施联合惩戒。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
旺苍县经济信息化和科学技术局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入旺苍县经济信息化和科学技术局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
2022年度收入总计2258.39万元、支出总计2258.39万元。与2021年相比,收入总计减少3796.59万元、下降63%,主要变动原因是科技项目资金减少。与2021年相比,支出总计各减少3796.59万元,下降63%。主要变动原因是科技项目资金减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
2022年本年收入合计1513.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1503.97万元,占99.34%;国有资本经营预算财政拨款收入9.95万元,占0.66%。
(图2:收入决算结构图)
2022年本年支出合计2258.39万元,其中:基本支出554.29万元,占24.5%;项目支出1704.10万元,占75.5%。
(图3:支出决算结构图)
2022年财政拨款收入总计2258.39万元、支出总计2258.39万元。与2021年相比,财政拨款收入总计减少3796.59万元,下降63%,主要变动原因是科技项目资金减少。与2021年相比,支出总计各减少3796.59万元,下降63%。主要变动原因是科技项目资金减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
2022年一般公共预算财政拨款支出2027.44万元,占本年支出合计的90%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加146.14万元,增长8%。主要变动原因是人员增加和解决历史遗留问题资金增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
2022年一般公共预算财政拨款支出2027.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出602.39万元,占29.7%;科学技术支出1084.75万元,占53.5%;社会保障和就业支出66.30万元,占3.3%;卫生健康支出21.39万元,占1%;资源勘探工业信息等支出216.94万元,占10.7%;住房保障支出35.67万元,占1.8%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
2022年一般公共预算支出决算数为2027.44万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为5万元,完成预算100%。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为400.23万元,完成预算100%。
3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为49.20万元,完成预算100%。
4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为96.76万元,完成预算100%。
5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算为51.20万元,完成预算100%。
6.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算为3万元,完成预算100%。
7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算为824.59万元,完成预算100%。
8.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):支出决算为2.4万元,完成预算100%。
9.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算为19.30万元,完成预算100%。
10.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):支出决算为50万元,完成预算100%。
11.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为185.46万元,完成预算100%。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为42.79万元,完成预算100%。
13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为23.51万元,完成预算100%。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为21.39万元,完成预算100%。
15.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算为125.20万元,完成预算100%。
16.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算为14.50万元,完成预算100%。
17.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算为52.24万元,完成预算100%。
18.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算为25.00万元,完成预算100%。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为35.67万元,完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出554.28万元,其中:
人员经费496.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费57.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.8万元,完成预算100%,较上年减少2.2万元,下降20%。决算数与预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算8.8万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算较2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出8.8万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.2万元,下降20%。主要原因是厉行节约,压减经费开支。其中:
国内公务接待支出8.8万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待127批次,1170人次(不包括陪同人员),共计支出8.8万元,具体内容包括:接待省、市各级部门工作检查、调研等,共计8.8万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出230.95万元。
2022年,旺苍县经济信息化和科学技术局机关运行经费支出57.88万元,比2021年减少22.76万元,下降28%。主要原因是厉行节约,压减经费开支。
2022年,旺苍县经济信息化和科学技术局政府采购支出总额30万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额97.8万元,占政府采购支出总额的97.8%。
截至2022年12月31日,旺苍县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对党组织活动经费项目、旺苍县“六统一分大园区孵化模式”猕猴桃全产业链科技培训项目2个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,形成旺苍县经济信息化和科学技术局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、2022年党建活动经费项目、2022年第三批省级工业发展专项资金项目、2022年中小企业发展专项资金项目、秦巴山区果-禽-鱼-旅循环低碳农业种养殖关键技术研究与示范项目、油橄榄水肥糯合一体化高效利用技术研究与应用示范项目5个专项预算项目绩效自评报告。其中,旺苍县经济信息化和科学技术局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为96.1分,绩效自评综述:2022年部门整体支出绩效自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运转,项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
7.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
10.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。
11.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):指用于重点研发计划的有关经费支出。
12.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指用于科学技术奖励方面的支出。
13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
18.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
20.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
旺苍县经济信息化和科学技术局2022年部门整体绩效评价报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成。
根据中共旺苍县委办公室、旺苍县人民政府办公室《关于印发<旺苍县经济信息化和科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(旺委办函〔2019〕87号)文件规定,设立旺苍县经济信息化和科学技术局(简称县经济信息化和科学技术局)是旺苍县人民政府工作部门,为正科级单位。主要负责全县工业经济、信息化、科学技术等工作,内设12个股室。
根据中共旺苍县委机构编制委员会办公室《关于整合设立民营经济发展和科学技术创新服务机构的通知》(旺编办发〔2019〕73号)文件规定,县民营经济发展中心(县科技创新服务中心)为县经济信息化和科学技术局管理的公益一类事业单位。主要负责县民营经济发展、科技服务等有关工作。
旺苍县经济信息化和科学技术局为一级预算机构,无下属二级预算机构。
(二)机构职能和人员概况。
1.机构职能。
贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针政策、法律法规及实施细则;组织和推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全县工业结构调整;负责拟订全县新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县战略。会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展政策措施,负责组织高新技术企业申报;拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施,指导科技成果推广应用工作;负责全县科技交流与合作事宜;完成县委、县政府交办的其他任务。
2.人员概况。
旺苍县经济信息化和科学技术局总编制41名,其中行政编制20名,机关工勤编制2名,事业编制19名。截至2022年底在职人员总数42人,其中公务员19人,机关工勤人员4人,事业人员19人(其中:参照公务员法管理的事业人员0人);退休人员86人。
(三)年度主要工作任务。
今年以来,我局深入贯彻落实省委工作会议精神,全力以赴拼经济搞建设,始终坚持工业强县战略不动揭,按照“突出项目、做强企业,杜大产业、提升园区、融合发展”思路,在盘活存量中壮大规模,在扩大增量中优化结构,着力构建“1+5”产业体系和一区五园”产业格局,全力推动工业经济稳盘顶梁、转型发展。
1.强监测,力促工业经济运行平稳。出台《2022年全县工业和信息化工作要点》,明确工作重点,细化目标任务分解到各乡镇、相关部门,健全周监测、月调度、季分析的工业经济运行机制,扎实开展“稳步开局”“双过半”、2022年工业经济增长点等调研,纵深推进突出问题专项破解活动,及时协调解决企业困难问题123个,帮助中小微企业意向性融资近4亿元。
2.抓投资,工业项目建设成效明显。始终坚持把抓重大工业项目建设作为工业投资的新引擎,系统谋划了钒资源综合利用、煤气伴生资源利用、杜仲精深加工、富裕电能制氢等总投资1123亿元的重大项目81个。超常推进中陶矿业长石提纯及副产物综合利用项目、吉祥年富氢水生产项目;有序推进川煤水泥皮带廊输送改造项目、三峡集团四川能源旺苍县屋顶分布式光伏发电项目。
3.抓培育,实体经济发展壮大。坚持县领导联系重点企业机制,建立了促进中小企业发展暨企业困难问题会商会联系制度,开展“进企业、解难题、抓落实”专项行动,累计举办政银企融资对接座谈会、民营企业困难问题会商会6次,意向性融资近4亿元。新增奥格思石业等5家亿元企业,全年申报旭丰煤业、白水福利洗煤、四川正源道碴等10家企业进规。
4.抓节能,促生态经济发展。建立重点耗能企业的能源统计监测制度,我县按照省市工作安排,加强能耗监测监察检查。并对旺苍川煤水泥有限责任公司、四川匡山水泥有限公司、四川能投旺苍焦化有限公司、旺苍合众化工有限公司4家重点用能单位安装能耗监测系统。持续开展“散乱污”企业常态化整治,完成旺苍县灵溪砖厂的关停取缔,对旺苍县金慧页岩砖厂、旺苍县陈家岭建材有限公司等环保排放不达标的砖瓦企业采取停产措施。进一步巩固企业整治成果,并加强散煤堆场、工业企业物料堆场、砂石企业等整治,加快推进砖瓦企业安装在线监测系统。完成旺苍县龙凤镇中心小学、旺苍县旭源食品有限公司燃煤锅炉升级改造工作。旺苍川煤水泥有限责任公司、四川川煤华荣能源有限责任公司等3家企业成功创建省级节水型企业。
5.重创新,科技创新能力全面提升。按照“突出创新驱动、夯实创新平台、培育创新主体、提升创新实力、营造创新生态”的发展思路,抢抓定点帮扶机遇,用好技术、人才帮扶资源,围绕全县“3691”重点工作布局,积极探索构建科技与经济社会各领域深度融合发展的“1+N”科技创新模式。全年争取省市科技计划项目资金共计901.58万元;成功备案国家科技型中小企业23家;组织有关单位与大学院校、科研机构签订产学研合作协议9项;完成天府科创贷注册企业4家;四川科技兴村在线旺苍平台解决群众科技需求9669条;旺苍县职工服务中心成功创建市级创新平台。对7个科技创新发展先进单位、5家科技创新发展先进企业、10名科技创新发展先进个人以县委、县政府名义予以表彰,在全县范围内树立榜样激励创新;率先在全省建立局县(区)工作会商机制,解决了县区创新能力弱的问题;广泛开展科普宣传活动,加大科技创新新闻报道力度,在科技日报、川观新闻、广元日报等市级以上新闻媒体发布新闻257条,在全县上下形成关心、支持、参与科技工作的浓厚氛围。
6.严监管,行业安全责任得到落实。落实安全生产“一岗双责”,按县安委会安全生产管理的职责分工,我局重点加强加油站、民爆企业的安全监管,联合相关职能部门开展常规检查和重大节日前专项检查,运用积极的手段对重点行业企业的安全生产进行科学、规范管理。严格落实县委、县政府安全生产工作部署,有针对性地开展了多个安全生产专项行动,结合日常巡查和明查暗访等检查方式,2022年我局开展安全生产检查次数70多次,排查电力线路913.632KM,其中穿越林区线路324.02KM,排查隐患基站84个,排查整治隐患211个,投入整改资金130.562余万元。
7.树理念,增强民营经济发展源动力。一是牢固树立绿色发展理念。严格落实产业发展准入负面清单,鼓励民营企业主动参与生态农业、旅游、康养等绿色经济发展,形成支持服务民营企业绿色发展的长效机制。二是全面深化创新驱动理念。围绕我县主导产业,依托创新创业平台,大力实施高新技术企业培育行动,积极支持民营企业与科研院所开展“产学研”合作。三是大力弘扬优质服务理念。充分发挥县民营经济发展中心的统筹协调作用,切实当好民营经济实体的“娘家人”“贴心人”“护航人”,坚持每季度组织召开民营企业问题困难会商会,有序化解企业困难问题。
8.补短板,进一步推进数字经济发展。一是加强数字基础设施建设。新建4G基站16座,进一步优化提升全县电信网络质量。新建5G基站120座,对乡镇场镇、5A景区等重点区域5G网络有效覆盖;二是加强数字经济项目建设。组织市级专家对县卫计局、县公安局等9个单位预审信息化项目9个,共计1.03亿元;三是推动企业两化融合。组织川煤水泥、小溪沟煤矿等17家企业做好两化融合评估报告,诊断结果达到省级评定;四是培育数字经济企业。新培育旺苍县春蕾电子商务有限责任公司、旺苍县电影发行放映公司等数字经济企业2家。
9.抓党建,统筹各项工作有序开展。始终把党建工作作为首要任务来抓,一是更加扎实有效抓好意识形态工作,采取集中学习与自学相结合,专题辅导与交流讨论相结合,认真学习二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神及《中国共产党章程》、《准则》、《条例》等。二是紧紧围绕中心工作,持续改进机关党员干部作风,全面加强机关党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,严格落实“三会一课”制度,认真贯彻落实重大事项报告、谈心谈话、民主集中制等各项制度,党建各项工作有序推进。认真落实党风廉政主体责任和“一岗双责”,严格执行中央八项规定、省、市、县改进作风的相关要求以及个人重大事项报告、民主生活会、提醒谈话等制度,严格执行公务接待标准。严格执行“三重一大”决策制度,严控“三公经费”支出。三是高度重视信访和历史遗留问题的处理,妥善解决群众来信来访人员诉求,维护了正常的社会秩序。四是根据有关工作安排,协助抓好宗教事务和统战工作。认真办理人大代表建议和政协提案,上半年主办的15件人大建议、政协提案得到圆满办理。此外,认真抓好了档案、保密、依法行政等其它各项工作。
(四)部门整体支出绩效目标。
一是完成2022年规模以上工业总产值170.05亿,同比增长2.89%。2022年全年新培育规模以上工业企业9户,全县完成工业投资37亿元,完成技术改造投资15.6亿元。
二是入库国家级科技型中小企业23家,成果转化产值31.14亿元,科技平台在线解决群众科技需求9669条。
二、部门资金收支情况
(一)部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年本年收入为15139171.59元。其中:一般公共服务支出6023864.43元;科学技术支出7264819.20元;社会保障和就业支出662936.76元;卫生健康支出213942.88元;资源勘探工业信息等支出517400.00元;住房保障支出356732.32元;国有资本经营预算支出99476.00元。
2.部门总体支出情况
2022年本年支出为22583871.59元。其中:基本支出5542825.39元,占24.5%;项目支出17041046.20元,占75.5%。
3.部门总体结转结余情况
2022年末无财政拨款结转结余资金。
(二)部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年本年收入为15139171.59元。其中:一般公共服务支出6023864.43元;科学技术支出7264819.20元;社会保障和就业支出662936.76元;卫生健康支出213942.88元;资源勘探工业信息等支出517400.00元;住房保障支出356732.32元;国有资本经营预算支出99476.00元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年本年支出为22583871.59元。其中:基本支出5542825.39元,占24.5%;项目支出17041046.20元,占75.5%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年末无财政拨款结转结余资金。
三、部门整体绩效分析
(一)部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
人员类项目执行进度高,预算完成及时,在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施,2022年度人员类项目支出共计496.40万元,资金结余率为0%,无违规记录。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目执行进度高,预算完成及时,在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施,2022年度运转类项目支出共计34.78万元,资金结余率为0%,无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
特定项目类资金支付严格按照中省资金要求和年初项目预算口径、任务目标实施,资金支付及时,2022年度特定目标类项目支出共计1727.21万元,资金结余率为0%,无违规记录。
(二)部门整体履职绩效分析。
2022年度本单位按时上报预算绩效目标,所报绩效目标真实、科学、可行,加强预算绩效跟踪和绩效评价,落实绩效评价结果运用。按照绩效公开要求,本单位在规定时间内完成绩效公开工作,针对绩效自评过程中存在的问题,及时进行整改,确保绩效评价工作落到实处,切实提高财政资金使用效益。
(三)结果应用情况。
包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
1.绩效目标管理结果应用
年初要求各股室依据年度工作任务,认真梳理关键指标,重点工作任务,以定量和定性相结合的方式,从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面认真开展事前绩效评估,设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。通过县财政审核后及时录入一体化系统。
2.事前绩效评估结果应用
坚持以结果应用为导向,不断深化事前评估结果应用,主要用于调整资金规模、支出方向、完善管理办法等,切实发挥预算绩效管理提高财政管理水平和资金使用效益的根本作用。
3.事中监控结果应用
对预算项目和资金的执行实行全程监控,对于存在预算执行进度缓慢、项目实施与绩效目标偏离或管理漏洞等情况,及时纠偏整改,对绩效目标、项目内容等进行了整改、优化、调整,实现资金使用中的跟踪问效。
4.事后评价结果应用
根据单位自评情况和财政评价,对部门项目支出的效益性进行了客观公正的分析和评判,并将评价结果充分运用到以后年度部门预算编制工作中。
(四)自评质量。
本次绩效评价以《旺苍县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》(旺财绩〔2023〕6号)文件为基础,按照旺苍县2023年部门预算绩效评价指标体系规定,对部门预算总体绩效、部门预算项目绩效、绩效结果应用、自评质量四个方面进行了客观评价,自评得分96.1分。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2022年部门整体支出绩效自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运转,项目支出保障了重点工作的开展。
(二)存在问题。
一是绩效管理制度未及时更新。主要原因是对政策、制度的学习不够,导致现有制度已不能完全适应新形势、新要求。
二是预算执行进度不均衡,因年度大项工作任务多集中在年底,故项目资金存在年底较集中支付的现象。
(三)改进建议。
一是进一步完善绩效管理体制机制。要坚持制度先行,进一步推进绩效管理制度建设,使绩效管理工作制度化、规范化,主动接受财政、审计、监察部门的监督、指导、检查、考核,使评价工作从现在的被动评价转到自我评价与财政部门评价相结合的格局上来。
二是定期做好支出财务分析,及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪,开展项目绩效评价,加强对绩效管理工作的跟踪督查,实现绩效管理规范化、常态化,确保绩效目标如期完成,发挥资金使用效益,提高预算完成率。
附件2
旺苍县经济信息化和科学技术局项目支出绩效自评报告
(2022年党建活动经费项目)
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况
2022年党建活动经费项目申请资金145000元,财政批复145000元,符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标
该项目组织开展党员志愿服务活动24次以上;开展企业党建指导、纪检监察工作4次以上;慰问困难党员20人以上;新建“两新”党支部1个;党建氛围营造宣传3次以上;开展离退休党支部活动2次;开展“党员活动日”主题活动12次以上;党建活动党员参与率100%;党建氛围营造宣传知晓率90%以上;党支部标准化规范化建设达标率80%以上;无党员违规违纪案件发生。
(三)项目资金申报相符性
2022年开展党员志愿服务活动、离退休党支部活动、“党员活动日”主题活动,开展企业党建指导、纪检监察工作,与具体实施内容相符,申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。
2022年党建活动经费项目,县财政计划资金145000元,资金到位145000元,资金到位率为100%,到位及时。
2.资金使用。
2022年底该项目资金实际支出145000元,支付进度为100%。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况
项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理严格按照专项资金管理办法执行。对照项目资金管理办法,评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况
通过开展党员志愿服务活动、开展离退休党支部活动、“党员活动日”主题活动,开展企业党建指导、纪检监察工作,使党建氛围营造宣传知晓率达90%以上,党建活动党员参与率100%。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
2022年开展党员志愿服务活动24次;开展企业党建指导、纪检监察工作4次;党建氛围营造宣传3次;开展离退休党支部活动2次;开展“党员活动日”主题活动12次;慰问困难党员40人。
(二)项目效益情况
该项目落实民主公正,保障党内团结,实现了党内和谐发展,无党员违规违纪案件发生。
四、问题及建议
无。
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51082121Y000000062891-党建活动经费 |
|||||||||
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位(盖章) |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
按照县委组织部《2022年全县基层党建工作要点》要求完成目标工作,强化党建引领,全面提高基层党的建设质量和水平 |
按照县委组织部《2022年全县基层党建工作要点》要求完成目标工作,强化党建引领,全面提高基层党的建设质量和水平 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
通过开展党员志愿服务活动、开展离退休党支部活动、“党员活动日”主题活动,开展企业党建指导、纪检监察工作,使党建氛围营造宣传知晓率达90%以上,党建活动党员参与率100%。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
14.50 |
14.50 |
14.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
14.50 |
14.50 |
14.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
慰问困难党员 |
≥ |
20 |
人 |
40人 |
2 |
2 |
|
|
开展离退休党支部活动 |
= |
2 |
次 |
2次 |
5 |
5 |
|
|||
开展企业党建指导、纪检监察工作 |
≥ |
4 |
次 |
4次 |
11 |
11 |
|
|||
开展党员志愿服务活动 |
≥ |
24 |
次 |
24次 |
5 |
5 |
|
|||
新建“两新”党支部 |
≥ |
1 |
个 |
1个 |
10 |
10 |
|
|||
党建氛围营造宣传次数 |
≥ |
3 |
次 |
3次 |
6 |
6 |
|
|||
开展“党员活动日”主题活动次数 |
≥ |
12 |
次 |
12次 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
党建活动党员参与率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
党建氛围营造宣传知晓率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
3 |
3 |
|
|||
党支部标准化规范化建设达标率 |
≥ |
80 |
% |
80% |
2 |
2 |
|
|||
时效指标 |
党组织活动经费(含纪检监察经费)完成及时率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
||
成本指标 |
党建学习资料征订标准 |
= |
200 |
元/人 |
27090.42元/全年 |
3 |
3 |
|
||
新建“两新”党支部成本 |
= |
3000 |
元/个 |
3000元/个 |
10 |
10 |
|
|||
慰问困难党员 |
= |
300 |
元/人 |
全年慰问困难党员40人12200元 |
1 |
1 |
|
|||
开展离退休党支部活动标准 |
= |
5000 |
元/个 |
5000元/个 |
2 |
2 |
|
|||
开展“党员活动日”主题活动 |
= |
3000 |
元/个 |
3000元/个 |
5 |
5 |
|
|||
党建氛围营造宣传成本 |
= |
500 |
元/个 |
500元/个 |
3 |
3 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
党员违规违纪案件 |
≤ |
0 |
件 |
0件 |
2 |
2 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
3 |
3 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
项目自评100分,通过该项目的实施,保障了党内团结,实现了党内和谐发展,无党员违规违纪案件发生。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
旺苍县经济信息化和科学技术局项目支出绩效自评报告
(2022年第三批省级工业发展专项资金项目)
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况
根据四川省经济和信息化厅办公室《关于组织开展2022年电煤保供企业技术改造项目申报工作通知》(川经信办函〔2022〕342号)文件相关要求,我局立即组织相关项目单位申报。通过查看申报资料和现场核查,最终确认唐家河煤矿运输系统改造项目符合支持条件并推荐上报省厅。
(二)项目绩效目标
1.项目主要内容。从地面新掘一条主斜井到+350m,在新掘主斜井安装一台普通大倾角带式输送机,担负原煤的提升运输任务。该新掘主斜井布置在+350水平,从350井底车场开口,掘进29m左右的主运皮带配套巷道;主运皮带巷工程施工长度为560m;施工坡度为20度;巷道在掘至5.5m左右,布置一条溜煤斜巷与150皮带上卸煤口联通;煤经150皮带斜井——溜煤斜巷一350主运皮带斜巷出地面;其中溜煤斜巷坡度为41度。安装的带式输送机运距约560m,适用倾角为20度,运量400t/h,运送物料为含水炭。
2.计划实现的具体绩效目标。该项目计划于2022年6月完成皮带斜井施工560米,10月完成主运皮带机及附属设施安装,并试车。按矿井能力核定在90万吨计算,皮带运输每年比箕斗提升运输量增加23万吨,预计年新增产值:23×350=8050万元;改造为皮带运输后可减少作业人员12人,年节约人力成本:12×10=120万元/年;同时皮带化改造后,可降低矿井主提升安全威胁,具有较好的安全效益,预估年安全投入费用可减少60万元。
3.项目实施进度计划。项目于2021年9月开工,开始挖掘明槽,计划于2021年12月前完成井口档墙浇筑及边坡治理,2022年6月份完成井巷施工,2022年10月完成设备安装及调试。
(三)项目资金申报相符性
唐家河煤矿运输系统改造项目于2019年经川煤监安全审核批复同意“川煤监〔2019〕127号”,2020年省应急厅批准立项“川应急〔2020〕27号”,2021年省安全监察局同意按设计施工“矿川安函〔2021〕13号”。2022年9月唐家河煤矿完成了斜井施工及主要设备安装,总投资2001.1万元,且完成了2022年电煤保供任务,因此,该项目完全符合“电煤保供企业技术改造”资金申报条件。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。
2022年第三批省级工业发展专项资金预算192万元,资金到位及时。
2.资金使用。
专项资金192万元已于2023年2月27日拨付至企业账户,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度、机构设置健全,会计核算及账务处理严格按照国家会计制度及准则执行;严格执行企业项目资金管理办法、财务账务处理及时,会计核算规范。
(三)项目组织实施情况
项目全有企业自主实施,专项资金为事后资金补助。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
唐家河煤矿运输系统改造项目2021年11月开始施工斜井工程,计划斜井施工和主要设备安装工期10个月,2022年6月完成井巷施工任务,2022年9月完成主要设备安装,项目投资2001.10万元,完成率100%,在项目预期内完成目标任务。该项目在2022年9月完成全部主体施工及设备安装后,经矿井公司中心初步验收,项目工程达到设计建设需求,未出现建设质量不达标现象,工程进度在计划范围内按时完成,未出现延期。
(二)项目效益情况
1.在同等条件下,皮带运输比箕斗提升运输能力增加:按矿井能力核定在90万吨计算,皮带运输每年比箕斗提升运输量增加23万吨,吨煤单价按350元/吨计算,则年新增产值:23×350=8050万元
2.现箕斗提升用人20人,改造为皮带运输只需8人,减少了12人,人力成本按10万元/年计算,则年节约资金:12×10=120万元/年
3.根据我矿现有统计,皮带运输比绞车提升的设备故障率大幅度降低,其设备和配件维护费用比绞车提升降低约30%左右,我矿主井绞车年维修材料费用约20万元,则皮带维护费用约14万元左右,相当节约6万元。
4.绞车提升安全隐患多,可靠度差,风险极大,容易发生跑车伤人等安全事故,皮带化改造后,可大大降低矿井主提升安全威胁,具有极好的安全效益,据估计,年安全投入费用可减少60万元。故,皮带运输比箕斗提升全年预期经济效益约为:8050+120+6+60=8236万元。
5.皮带化改造可以大大提高矿井主运输能力,能满足唐家河矿长远可持续化发展,能保证矿井向年产90万吨、120万吨,甚至150万吨方向发展。
四、问题及建议
无。
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51082123T000008809401-省级工业专项资金(技改前期经费) |
|||||||||
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位(盖章) |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年6月完成皮带斜井施工560米,10月完成主运皮带机及附属设施安装,并试车。 |
560米皮带斜井按期完成施工,主运皮带机在2022年9月已完成主体安装并试车。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
从地面新掘一条主斜井到+350m,在新掘主斜井安装一台普通大倾角带式输送机,担负原煤的提升运输任务。该新掘主斜井布置在+350水平,从350井底车场开口,掘进29m左右的主运皮带配套巷道;主运皮带巷工程施工长度为560m;施工坡度为20度;巷道在掘至5.5m左右,布置一条溜煤斜巷与150皮带上卸煤口联通;煤经150皮带斜井——溜煤斜巷一350主运皮带斜巷出地面;其中溜煤斜巷坡度为41度。安装的带式输送机运距约560m,适用倾角为20度,运量400t/h,运送物料为含水炭。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
192.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政资金计划未审批 |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
192.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提升运输量 |
≥ |
20000 |
吨/年 |
23000吨/年 |
15 |
15 |
|
|
新增设备 |
≥ |
50 |
台/套 |
59台/套 |
15 |
15 |
|
|||
质量指标 |
达到矿井质量标准化 |
定性 |
二级以上 |
|
二级 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
人工成本下降 |
≥ |
5 |
万元 |
5.2万元 |
10 |
10 |
|
||
维护成本下降 |
≥ |
3 |
万元 |
3万元 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
新增产值 |
≥ |
7 |
万元 |
7.8万元 |
4 |
4 |
|
|
新增利润 |
≥ |
1 |
万元 |
1万元 |
4 |
4 |
|
|||
社会效益指标 |
智能化集控 |
≥ |
5 |
% |
5% |
3 |
3 |
|
||
减少井下从业人员 |
= |
8 |
人 |
8人 |
3 |
3 |
|
|||
生态效益指标 |
能耗降低 |
≥ |
3 |
% |
4.50% |
3 |
3 |
|
||
可持续影响指标 |
促使企业长远发展 |
定性 |
能保证矿井向年产90万吨、120万吨,甚至150万吨方向发展。 |
|
能保证矿井向年产90万吨、120万吨,甚至150万吨方向发展。 |
3 |
3 |
|
||
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度指标 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
评价结论 |
项目自评90分,通过该项目的实施,2022年9月完成全部主体施工及设备安装,通过矿井公司中心初步验收,项目工程达到设计建设需求,未出现建设质量不达标现象,工程进度在计划范围内按时完成,未出现延期。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
旺苍县经济信息化和科学技术局项目支出绩效自评报告
(2022年中小企业发展专项资金项目)
一、项目概况
(一)项目基本情况
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
县经济信息化和科学技术局按照职责分工承担工业发展资金项目的分级监管责任,具体职责包括:一是开展定期检查,对县内获得工业发展资金支持项目执行情况进行全过程监督管理。二是督促项目单位通过“四川省工业项目(资金)管理平台”及时上报项目信息和进度数据,并对其真实性和完整性进行审核。三是负责对发现的问题进行督促整改,抓好整改落实工作。四是组织或协助开展项目初审。五是对项目建设中发现的重大问题,及时向上级部门报告。落实项目监管责任人,建立项目监管台账,详细记录日常检查和问题整改等情况。六是配合上级有关部门开展项目抽查、督查,做好联系工作。七是指导项目单位开展项目绩效评价工作。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据四川省经济和信息化厅《关于开展2021年度国家小微企业融资担保业务降费奖补及省级财金互动担保政策融资担保奖补申报工作的通知》(川经信产融函〔2022〕112号)文件要求,经企业申报我局会同县财政、县农业农村局初审,向市经信局请示,旺苍县红城融资担保有限公司符合“2021年度国家小微企业融资担保降费奖补及省级财金互动政策融资担保奖补政策”申报的条件,拟推荐旺苍县红城融资担保有限公司申报“2021年度国家小微企业融资担保业务降费奖补及省级财金互动担保政策融资担保奖补资金”。
根据广元市财政局关余下达2022年中小企业发展专项资金(小微企业融资担保降费奖补资金)的通知,下达旺苍县红城融资担保有限公司奖补资金45万元。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金申报、管理按照旺苍县经济信息化和科学技术局《关于印发旺苍县工业发展专项资金项目申报管理暂行办法的通知》进行。该笔资金支持旺苍县红城融资担保有限公司“2021年度国家小微企业融资担保业务降费奖补及省级财金互动担保政策融资担保奖补资金。主要条件要求:1.针对直担保机构保费补贴:对融资担保机构2021年度新发生的年化担保费率低于1.5%(含1.5%)的小微企业、“三农”融资担保业务,结合与国家融资担保基金合作情况,给予分类差异化保费补贴。我公司委托四川绍雅会计师事务所有限责任公司对此业务进行专项审计。经审计,该公司直担机构业务奖补资金申报年化担保费率1.5%以下的13笔,担保金额3,501.00万元,年化担保金额4,641.00万元。核算直担保机构保费补贴为58万元。2.直担机构业务奖补。对融资担保机构2021年度新发生的、与国家融资担保基金合作的、单户融资担保金额1000万元及以下的小微企业、“三农”企业融资担保业务,以及政府性融资担保机构2021年新发生的单户融资担保金额1000万元及以下的小微企业、“三农”企业融资担保业务,按其年化融资担保额的1%给予业务奖补。我公司委托四川绍雅会计师事务所有限责任公司对此业务进行专项审计:经审核,符合此次申报的共32笔,担保金额9235万元,年化担保金额为13390万元,核算直担机构业务奖补134万元。3.符合国家小微企业融资担保业务降费奖补及省级财金互动担保政策融资担保奖补政策。项目承担单位需依法注册、具有独立法人资格,取得融资性担保机构经营许可证,正常经营的融资担保机构;与国家融资担保基金开展业务合作的融资担保机构;省级再担保机构。5.项目申报单位遵守安全生产、环境保护、节能减排等方面的法律法规,近3年未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单,未发生重特大安全事故、环境污染事故等情形。6.前期审批手续完备合规,须取得项目核准、环境评价、安全评价和节能审查等文件。建设周期原则上不超过3年。7.项目申报单位财务管理规范、制度健全。该项目手续完备且已竣工使用,经市、县两级经信和财政初审,符合该笔专项资金支持条件。
4.资金分配的原则及考虑因素。
中央对地方转移支付预算确定后,原则上不得调整。因实施环境和条件发生重大变化确需调整,项目单位应在执行期内及时履行以下手续,超出执行期提交的调整申请不予受理。项目调整原则上只准予一次。超出执行期且未进行项目调整的,按《四川省工业发展专项资金管理办法》相关规定收回拨付的专项资金。
(二)项目绩效目标
项目主要内容:2021年公司为旺苍县企业直担机构业务奖补资金申报年化担保费率1.5%以下的13笔,担保金额3501.00万元,年化担保金额4641.00万元。直担机构业务,担保金额9235万元,年化担保金额为13390万元。
(三)项目自评步骤及方法。
1.收集资料:为了正确的进行项目自评,收集关于项目的一切有关资料,包括立项文件、申报文档、合同、报告等,这些文件可以帮助我们更准确地评价项目的执行、成果和最终成效。
2.识别指标:项目自评是基于指标和标准,需要根据立项文件中提出的需求,确定每个指标的具体实施方法,以细化自评的评价指标体系,同时也需要建立相应的高低标准,衡量相应的项目进程、成效及最终成就。
3.数据分析:完成确定的指标后,我们需要收集并整理相关的数据,以便在项目自评实施前进行统计分析,尝试一种客观有效的方式来把握项目实施的状况,以此来比较项目实施的进展情况和实际结果,并对其进行核对及评估,以便于能够合理的调整实施细节。
4.评定结果:最后,按照预先确定好的不同指标体系来评定项目实施结果,检验项目实施是否满足了预期的目标和要求,以此来评判项目的最终成就,及时总结项目的成败。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
根据四川省经济和信息化厅《关于开展2021年度国家小微企业融资担保业务降费奖补及省级财金互动担保政策融资担保奖补申报工作的通知》(川经信产融函〔2022〕112号)文件要求,旺苍县红城融资担保有限公司企业申报,我局会同县财政、县农业农村局初审,拟推荐旺苍县红城融资担保有限公司申报2021年度国家小微企业融资担保业务降费奖补及省级财金互动担保政策融资担保奖补资金。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。
该笔专项资金属于2022年四川省中小企业发展专项资金(小微企业融资担保降费奖补资金)。根据广元市财政局《关余下达2022年中小企业发展专项资金小微企业融资担保降费奖补资金)的通知》(广财金〔2022〕14号)文件,该笔专项资金于2022年11月21日下达,到位率100%。
2.资金使用。
资金已于2023年2月24日拨付至企业账户,旺苍县红城融资担保有限公司申报2021年度国家小微企业融资担保业务降费奖补及省级财金互动担保政策融资担保奖补资金属于事后奖补资金。支付进度为100%。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度、机构设置健全,会计核算及账务处理严格按照国家会计制度及准则执行;严格执行企业项目资金管理办法、财务账务处理及时,会计核算规范。三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
企业自主申报实施,专项资金为为事后资金补助。
(二)项目管理情况。
项目申报过程中,严格执行了公司相关制度和管理规定。
(三)项目监管情况。
项目资金按照旺苍县经济信息化和科学技术局《关于印发旺苍县工业发展专项资金项目申报管理暂行办法的通知》进行监管。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
2021年公司为旺苍县企业直担机构业务奖补资金申报年化担保费率1.5%以下的13笔,担保金额3501.00万元,年化担保金额4641.00万元。直担机构业务,担保金额9235万元,年化担保金额为13390万元。
(二)项目效益情况
贷款金额提高4500万元以上,为企业贷款10户以上,降低企业成本2%以上,贷款工业企业产值10亿元以上,保障就业人数150人以上,降低了企业增加值能耗,提高了企业产品质量。保障了旺苍县企业正常运营提供保障,促进了旺苍经济发展。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
旺苍县红城融资担保有限公司是县人民政府为解决县域内中小微企业、“三农”、城乡创业人员融资难、融资贵,促进地方经济发展,保稳定、惠民生、促就业、增税收而成立并经省人民政府金融办批准组建的一家政府性融资担保机构,注册资本1亿元,属国投公司全资子公司。公司机构健全,内部管理规范,担保流程及调查、评审、决策程序符合政策规定和要求。公司自成立以来,利用担保放大功能,先后累计为县内重点项目,招商引资企业,中小微企业、“三农”、灾后重建项目、下岗失业人员就业创业、扶贫、支农支小担保贷款达到33亿元以上,上交税收近1000万元,截至2021年12月,在保余额为2.92亿元,为旺苍的经济建设和社会和谐稳定做出了较大的成绩,被县人民政府评为《生产要素保障先进企业》、《四川省守合同重信用企业》,中国联合信用评级公司“A”级信用单位。我局严格要求项目单位认真实施,并监督管理资金的使用情况,结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面,严格按照管理办法,坚持技术领先原则。现场组织项目绩效检查申报内容与实际相符,申报目标按计划实施。
(二)存在的问题
无。
(三)相关建议
无。
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51082123T000008277092-2022年中小企业发展专项资金(小微企业融资担保降费奖补资金) |
|||||||||
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位(盖章) |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
为县域内中小微企业、“三农”、城乡创业人员提供融资担保服务,解决融资难、融资贵问题,以促进地方经济发展,保稳定、惠民生、促就业、增税收。 |
为县域内中小微企业、“三农”、城乡创业人员提供融资担保服务,解决融资难、融资贵问题,以促进地方经济发展,保稳定、惠民生、促就业、增税收。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
针对直担保机构保费补贴:对融资担保机构2021年度新发生的年化担保费率低于1.5%(含1.5%)的小微企业、“三农”融资担保业务,结合与国家融资担保基金合作情况,给予分类差异化保费补贴。我公司委托四川绍雅会计师事务所有限责任公司对此业务进行专项审计。经审计,我公司直担机构业务奖补资金申报年化担保费率1.5%以下的13笔,担保金额3,501.00万元,年化担保金额4,641.00万元,对融资担保机构2021年度新发生的、与国家融资担保基金合作的、单户融资担保金额1000万元及以下的小微企业、“三农”企业融资担保业务,以及政府性融资担保机构2021年新发生的单户融资担保金额1000万元及以下的小微企业、“三农”企业融资担保业务,按其年化融资担保额的1%给予业务奖补。我公司委托四川绍雅会计师事务所有限责任公司对此业务进行专项审计:经审核,符合此次申报的共32笔,担保金额9235万元,年化担保金额为13390万元。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政资金计划未审批 |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产 |
数量指标 |
国家小微企业融资担保笔数 |
≥ |
10 |
笔 |
13笔 |
8 |
8 |
|
|
直担机构业务笔数 |
≥ |
30 |
笔 |
32笔 |
8 |
8 |
|
|||
国家小微企业融资担保金额 |
≥ |
3000 |
万 |
3501万 |
8 |
8 |
|
|||
直担机构业务金额 |
≥ |
9000 |
万 |
9235万 |
8 |
8 |
|
|||
质量指标 |
质量提升 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
8 |
8 |
|
||
成本指标 |
降低成本占比 |
≥ |
2 |
% |
2.50% |
10 |
10 |
|
||
效 |
经济效益 |
企业工业产值 |
≥ |
10 |
亿元 |
13亿元 |
8 |
8 |
|
|
社会效益 |
企业就业数 |
≥ |
100 |
人 |
150人 |
8 |
8 |
|
||
生态效益 |
单位工业增加值能耗下降 |
≥ |
2 |
% |
3% |
7 |
7 |
|
||
可持续影响指标 |
企业生存发展 |
定性 |
长期可持续发展 |
|
长期可持续发展 |
7 |
7 |
|
||
满意度指标 |
服务对象 |
企业满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
评价结论 |
项目自评100分,通过该项目的实施,为县域内中小微企业、“三农”、城乡创业人员提供了融资担保服务,解决融资难、融资贵问题,促进了地方经济发展。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
旺苍县经济信息化和科学技术局项目支出绩效自评报告
(秦巴山区果-禽-鱼-旅循环低碳农业种养殖关键技术研究与示范项目)
一、项目概况
(一)项目基本情况
根据广元市科学技术局、广元市财政局《关于组织申报2021年度四川省第三批科技计划转移支付项目的通知》(广科发〔2022〕1号)文件要求,我局组织符合条件的企业申报,并推荐至市科技局,经市科技局评审并公示后,最终确定秦巴山区果-禽-鱼-旅循环低碳农业种养殖关键技术研究与示范项目符合立项条件,准予立项实施。
(二)项目绩效目标
1.项目主要内容。一是计划引进引进原产于秦巴山区的优质地方鸡品种1-2个(广元灰鸡或旧院黑鸡),重点从优质地方鸡立体发酵床种鸡舍、优质地方鸡商品代发酵床养殖和智能物联网记步脚环技术三个关键技术研发、集成及应用,保证土鸡生态养殖,并为下游的有机肥生产提供原料。二是为克服传统笼养种鸡舍有害气体(NH3和H2S等)浓度高及粪污环境问题突出等难点和痛点,前期研发了一种立体发酵床种鸡舍(发明专利:一种养鸡舍,ZL201811250441.1),该技术应用有效兼顾了种鸡笼养需求和粪污环保风险,有效改善了舍内空气质量,减少了种群应激反应,保证了种源健康。三是为有效保证优质地方鸡快速扩繁生产和产业示范推广,应用发酵床生态养殖技术饲养商品代优质地方鸡。首先,结合当地垫料原料供给关系,设计配比适宜的发酵床垫料配方;创新研用发酵床喷淋消毒保湿系统,以控制发酵床湿度、减少夏季热应激、改善空气质量及带鸡雾化消毒;针对常见疾病创新设计中草药发酵喷淋消毒液以减少化学消毒液对发酵床正常菌群的破坏。
2.计划实现的具体绩效目标。通过集成相关关键技术,突破制约循环农业产业发展中有关鸡粪发酵转换的关键技术1项;申请并授权发明或实用新型专利2-3项;形成相关关键技术规程、技术标准3个;取得循环农业新成果1项;建成低碳循环农业科技示范点2个;推出冰鲜土鸡、五彩鸡蛋、土鸡风干熟食制品、生态草鱼或稻香鱼、有机務猴桃等企业拳头系列产品5-6个;项目实施期相关产品销售收入1000万元以上。通过建立:“种养结合”高效循环利用模式,带动秦巴山区循环低碳农业的健康可持续发展。
3.项目实施进度计划。项目2022年3月-2023年2月,开展秦巴山区地方土鸡生态养殖关键技术、猕猴桃种植技术、绿色生态鱼养殖技术及农产品精深加工工艺研发,2023年3月-2024年2月,示范推广商品优质鸡8万只;开展循环低碳农业科技示范点地建设等,并完成项目结题验收。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
秦巴山区果-禽-鱼-旅循环低碳农业种养殖关键技术研究与示范项目于2022年经市科技局评审后同意立项“《广元市科学技术局关于报送2021年度四川省第三批科技计划专项资金转移支付项目任务合同书及纸质申报书的通知》”。2022年3月项目开始实施,项目总投资60万元,其中财政专项资金30万元,项目财政资金采用前补助方式。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。
项目总投资60万元,企业自筹资金30万元(旺苍县游霞农业科技开发有限公司)承担,财政专项属于2021年第三批省级科技计划项目资金,项目建设资金在建设过程中及时到位,到位率100%,满足项目建设及材料购置需求。
2.资金使用。
专项资金30万元已于2022年9月8日拨付至企业账户,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全,会计核算及账务处理严格按照国家会计制度及准则执行;严格执行企业项目资金管理办法、财务账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目管理情况。项目全有企业自主实施,专项资金为事前资金补助。
(二)项目监管情况。项目主管部门根据《广元市科技计划项目专项资金管理办法》、《广元市科技计划管理办法》对项目开展监管工作。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
项目于2022年3月开始建设,9月完成改扩建生态养殖示范基地1个,建设企业技术培训中心,已开始对鸡相关生态养殖关键技术研发、采集数据整理测试等工作。截至2023年5月,已完成项目所需材料采购,开始撰写动物实验论文初稿等,项目整体按照任务书正常开展。
(二)项目效益情况
开展秦巴山区果-禽-鱼-旅循环低碳农业种养殖关键技术研究与示范,可有效整合企业资源和高校研发能力,生产出生态优质的农产品,能直接或间接带动秦巴山地区农户及贫困户就业、增收,切实助推和带动秦巴山区循环低碳农业的健康可持续发展。秦巴山区地形多山,开展传统规模化或集约化种养殖均不适宜,而优果-禽-鱼-旅循环低碳农业则能有效兼顾经济效益和环境生态效益,通过项目实施、成果转化和基地示范推广,有效助力秦巴山区脱贫攻坚和乡村振兴。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
该项目决策合理,立项规范,项目管理规范有序,项目绩效达到预期效益。
(一)存在的问题
无。
(二)相关建议
无。
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51082122T000007322615-省级科技项目资金(市) |
|||||||||
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 (盖章) |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
通过建立“种养结合”高效循环利用模式,带动秦巴山区循环低碳农业的健康可持续发展。 |
通过建立“种养结合”高效循环利用模式,带动秦巴山区循环低碳农业的健康可持续发展。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
项目于2022年3月开始建设,9月完成改扩建生态养殖示范基地1个,建设企业技术培训中心,已开始对鸡相关生态养殖关键技术研发、采集数据整理测试等工作。截至2023年5月,已完成项目所需材料采购,开始撰写动物实验论文初稿等,项目整体按照任务书正常开展。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
引进优质地方鸡品种 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
8 |
8 |
|
|
突破关键技术 |
= |
1 |
项 |
1 |
8 |
8 |
|
|||
申请并授权发明或实用新型专利 |
≥ |
2 |
项 |
2 |
8 |
8 |
|
|||
建成低碳循环农业科技示范点 |
= |
2 |
个 |
2 |
8 |
8 |
|
|||
时效指标 |
资金及时拨付率 |
= |
100 |
% |
100% |
8 |
8 |
|
||
成本指标 |
经济成本指标 |
= |
30 |
万元 |
30万元 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
改善舍内空气质量,解决粪污环境问题 |
定性 |
改善舍内空气质量,解决粪污环境问题 |
|
改善舍内空气质量,解决粪污环境问题 |
10 |
10 |
|
|
经济效益指标 |
销售收入 |
≥ |
1000 |
万元 |
≥1000 |
10 |
10 |
|
||
可持续指标 |
带动秦巴山区循环低碳农业健康可持续发展 |
定性 |
带动秦巴山区循环低碳农业健康可持续发展 |
|
带动秦巴山区循环低碳农业健康可持续发展 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
项目自评100分,通过该项目的实施,能直接或间接带动秦巴山地区农户及贫困户就业、增收,切实助推和带动秦巴山区循环低碳农业的健康可持续发展,有效助力秦巴山区脱贫攻坚和乡村振兴。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
旺苍县经济信息化和科学技术局项目支出绩效自评报告
(油橄榄水肥糯合一体化高效利用技术研究与应用示范项目)
一、项目概况
(一)项目基本情况
根据四川省科学技术厅《关于发布2022年度应用基础研究、科技成果转移转化引导计划项目申报指南的通知》文件要求,我局组织符合条件的企业申报,并推荐至省科技厅,经省科技厅评审并公示后,最终确定油橄榄水肥糯合一体化高效利用技术研究与应用示范项目符合立项条件,准予立项实施。
(二)项目绩效目标
1.项目主要内容。一是油橄榄水肥吸收利用特性。在不同水肥处理条件下,通过测定根区水、氮、磷和钾分布动态,水、氮、磷和钾残留量及有效性、氮素积累、磷素积累、钾素积累,水、氮、磷和钾利用效率等指标,分析油橄榄的水肥吸收利用特性和规律。二是不同水肥条件对油橄榄生长及生理特性的影响。研究不同水肥处理对油橄榄生长动态(根系、地径、株高、枝条生长量、叶面积)的影响,分析油橄榄生理特性(光合作用、蒸腾作用、叶水势、丙二睦、过氧化物酝活性、超氧化物歧化酝活性)的变化规律及其与滴灌、施肥量的相关关系,探索滴灌和施肥对油橄榄生长的调控效应及其生理机制。三是不同水肥条件对油橄榄经济性状和产量品质的影响。研究不同水肥处理对油橄榄经济性状(果实干物质累积动态、完全花数、座果率、单果重、肉核比、含水率和含油率)和产量品质(单株产量、酸值、过氧化值、脂肪酸组成及相对含量、角蕴燎、笛醇和总多酪含量)的影响,分析灌水、施肥量与油橄榄经济性状、产量和品质的相关关系,建立不同水肥管理模式下油橄榄“水分+养分-生长-产量品质”模型,以提高产量和品质为目标,定量优化灌溉和施肥决策,提出油橄榄水肥糯合高效利用的最佳灌水和施肥指标及供水供肥模式,提升油橄榄水肥糯合利用效率。
2.计划实现的具体绩效目标。采用大田滴灌设施,系统研究滴灌和施肥对油橄榄的水肥吸收利用、生长动态、生理特性、经济性状和产量品质的影响,探究油橄榄的水肥糯合高效利用机理和最佳参数;以提高产量和品质为目标,定量优化灌溉和施肥决策,提出油橄榄水肥高效利用的最佳灌水和施肥指标及供水供肥模式,提升油橄榄水肥糯合利用效率,建立油橄榄水肥糯合一体化生产技术体系,为油橄榄的优质丰产及水肥资源高效利用提供理论依据和技术支撑。通过项目实施,实现产量提高50%以上,大面积生产平均亩产达到600公斤以上,高产水平达到750公斤以上。助力乡村振兴,推进农业农村现代化。
3.项目实施进度计划。2022年1月-2022年6月,制定详细的项目实施方案,完善试验小区管网及灌水器等的布设;测定土壤各种参数,完成试验前各项准备。2022年7月-2022年12月,开展试验处理,进行油橄榄生长量、生理指标等参数测量及样品分析,灌水指标、耗水量、水分利用效率、水分生产函数等数据进行统计和分析。深入开展田间小区试验,测定产量、品质和水肥生产率。2023年1月-2023年6月,对数据进行统计分析,建立灌水量、施肥量和生理特性、干物质积累、水肥糯合利用效率、产量和品质的相关关系。深化试验研究内容,分析相关试验数据,探究滴灌施肥对油橄榄水肥高效利用机理和节水调控效应,提出适应于油橄榄的最佳灌水和施肥指标及水肥供给模式。2023年7月-2023年12月,进行油橄榄水肥糯合一体化高效利用技术应用示范基地建设,开展现场技术培训及推广应用。资料汇总,撰写学术论文和研究报告,项目结题验收。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
油橄榄水肥糯合一体化高效利用技术研究与应用示范项目于2022年经省科技厅评审后同意立项“《四川省财政厅四川省科学技术厅关于下达2022年第二批省级科技计划项目专项资金预算的通知》”。2022年1月项目开始实施,项目总投资30万元,其中财政专项资金30万元,项目财政资金采用前补助方式。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。
项目总投资30万元,财政专项属于2022年第二批省级科技计划项目专项资金,项目建设资金在建设过程中及时到位,到位率100%,满足项目建设及材料购置需求。
2.资金使用。
财政专项资金30万元已于2023年2月25日拨付至企业账户,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全,会计核算及账务处理严格按照国家会计制度及准则执行;严格执行企业项目资金管理办法、财务账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目管理情况。项目全有企业自主实施,专项资金为事前资金补助。
(二)项目监管情况。项目主管部门根据《四川省科技计划管理办法》等对项目开展监管工作。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
项目于2022年1月开始建设,6月建成油橄榄水肥糯合一体化高效利用技术研究与应用示范基地1个,引进新品种5个,示范推广核心技术2项,项目整体按照任务书正常开展。
(二)项目效益情况
本项目实施所形成的油橄榄水肥糯合一体化高效利用技术,用于指导油橄榄生产,省工省力,降低生产成本,提高水肥资源利用效率,减少环境污染,保护生态环境,提高油橄榄生产水平,实现产量提高50%以上,大面积生产平均亩产达到600公斤以上,高产水平达到750公斤以上,推动四川油橄榄生产迈上新台阶。助力乡村振兴,推进农业农村现代化。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
该项目决策合理,立项规范,项目管理规范有序,项目绩效达到预期效益。
(一)存在的问题
无。
(二)相关建议
无。
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 (盖章) |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
建立不同水肥管理模式下油橄榄“水分+养分-生长-产量品质”模型,以提高产量和品质为目标,定量优化灌溉和施肥决策,提出油橄榄水肥糯合高效利用的最佳灌水和施肥指标及供水供肥模式,提升油橄榄水肥糯合利用效率。 |
建立不同水肥管理模式下油橄榄“水分+养分-生长-产量品质”模型,以提高产量和品质为目标,定量优化灌溉和施肥决策,提出油橄榄水肥糯合高效利用的最佳灌水和施肥指标及供水供肥模式,提升油橄榄水肥糯合利用效率。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
项目于2022年1月开始建设,6月建成油橄榄水肥糯合一体化高效利用技术研究与应用示范基地1个,引进新品种5个,示范推广核心技术2项,项目整体按照任务书正常开展。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
100.00% |
10 |
0 |
财政资金计划未审批 |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建立示范基地 |
= |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|
引进新品种 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
示范推广核心技术 |
= |
2 |
项 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
产量提高 |
≥ |
50 |
% |
≥50 |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
资金及时拨付率 |
= |
100 |
% |
0% |
2 |
0 |
|
||
成本指标 |
经济成本指标 |
= |
30 |
万元 |
0 |
2 |
0 |
|
||
降低生产成本,提高水肥资源利用效率 |
定性 |
降低生产成本,提高水肥资源利用效率 |
|
降低生产成本,提高水肥资源利用效率 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
减少环境污染,保护生态环境 |
定性 |
减少环境污染,保护生态环境 |
|
减少环境污染,保护生态环境 |
13 |
13 |
|
|
可持续指标 |
助力乡村振兴,推进农业农村现代化 |
定性 |
助力乡村振兴,推进农业农村现代化 |
|
助力乡村振兴,推进农业农村现代化 |
13 |
13 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
86 |
|
|||||||
评价结论 |
项目自评86分,通过该项目的实施,降低生产成本,提高水肥资源利用效率,减少环境污染,保护生态环境,有效助力乡村振兴,推进农业农村现代化。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |