目录
第一部分 基本情况、职能和主要工作
第二部分 收支预算情况说明
一、收入预算情况
二、支出预算情况
第三部分 财政拨款收支预算情况说明
第四部分 一般公共预算当年拨款情况说明
一、一般公共预算当年拨款规模变化情况
二、一般公共预算当年拨款结构情况
三、一般公共预算当年拨款具体使用情况
第五部分 一般公共预算基本支出情况说明
第六部分 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明
第七部分政府性基金预算支出情况说明
第八部分国有资本经营预算支出情况说明
第九部分其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、政府采购情况
三、国有资产占有使用情况
四、绩效评价及绩效目标设置情况
第十部分专用名词解释
第十一部分2022年部门预算公开表
一、基本情况、职能和主要工作
旺苍县政协下属二级预算单位0个。总编制21名,其中行政编制16名,机关工勤编制3名,事业编制2名(其中:参照公务员法管理的事业编制0名)。在职人员总数30人,其中:公务员27人,机关工勤人员3人,事业人员0人(其中:参照公务员法管理的事业人员0人)。固定资产总额46.32万元。
基本职能职责如下:
(一)组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。
(二)负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。
(三)负责执行县政协重要会议的决议。
(四)组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。
(五)组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究,并提出意见和建议。
(六)承办县委、县政府安排的其他事项。
2022年重点工作:紧扣县第十三次党代会确定的战略目标、发展思路,围绕“3691”重点工作布局,就文旅产业发展、重点交通项目建设、百亿茶产业链开发、滨水经济休闲带建设、优化营商环境等方面议题和人民群众普遍关注的教育、医疗、卫生、就业、社会保障等热点难点问题开展专题协商、调研视察、民主监督,建言资政、凝聚共识。推动政协协商向基层延伸,深入推进“有事来协商”工作,重点围绕两项改革“后半篇”文章、事关群众切身利益的民生问题,灵活开展小微协商,助推基层社会治理,更好发挥政协协商在发展全过程人民民主中的优势和作用。不断提升“有事来协商”工作质效。聚焦促进共同富裕、增进民生福祉,持续深化“三联三促”双助活动,围绕“135”工作法,以构建“双助”责任机制、清单机制和考核机制,办好5件实事为抓手,切实推动“双助”工作取得更大成效。进一步做好政协提案、反映社情民意信息、文史资料征集、新闻宣传、人民政协理论研究等基础性工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算4836666元(含上年结转),较2021年部门预算收入总数4219160元增长14.64%;2022年部门预算支出总数4836666元(含上年结转),较2021年部门预算支出总数4219160元增长14.64%。主要原因:人员增加。
(一)收入预算情况
2022年收入预算4836666元(含上年结转),其中:一般公共预算拨款收入4836666元(含上年结转),占100%;政府性基金预算拨款收入0元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0元,占0%。
(二)支出预算情况
2022年支出预算4836666元(含上年结转),其中:基本支出4767666元,占98.57%;项目支出69000元,占1.43%。
三、财政拨款收支预算情况说明
2022年收支总预算4836666元(含上年结转),较2021增长14.64%,主要原因:人员增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入4836666元、政府性基金预算拨款收入0元,国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括:一般公共服务支出3775390.36元、社会保障和就业支出494390.28元、卫生健康支出241121.48元、住房保障支出325763.88元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款4836666元,比2020年预算数增加617506元,变动的主要原因是人员增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3775390.36元,占78.06%;社会保障和就业支出494390.28元,占10.22%;卫生健康支出241121.48元,占4.99%;住房保障支出325763.88元,占6.73%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2022年预算数为3775390.36元,主要用于:职工基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项目)2022年预算数为69000元,主要用于:党组织活动、纪检监察工作等开支。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为494390.28元,主要用于:支付在职职工养老保险。
4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为241121.48元,主要用于:支付在职、退休人员基本医疗保险。
5、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为325763.88元,主要用于:支付在职职工住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出4767666元,其中:
人员经费4332666元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费435000元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算143000元。其中:因公出国(境)经费0元,较2021年决算下降(上升)0%,变化的主要原因是暂无需要出国(境)办理的事务;公务接待费预算143000元,较2021年决算无变化;公务用车运行维护费预算0元,保有公务用车0辆,较2021年决算下降(上升)0%;公务用车购置费预算0元,较2021年决算无变化。
七、政府性基金预算支出情况说明
2022年政府性基金预算拨款安排的支出0元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,机关运行经费财政拨款预算为785400元,比2021年预算753,987.00元增加31413元,增加4%,原因是人员增加。
(二)政府采购情况
2022年,安排政府采购预算0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。
(四)绩效评价及绩效目标设置情况
按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定,我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标,并经县人大审议通过(明细见附表)。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。
十、专用名词解释
1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
5、“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、绩效评价:财政绩效评价也称政府支出绩效评价,是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。
7、机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。
9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。