一、基本情况
旺苍县公路运输管理所属参照公务员法管理的事业单位。总编制42名,其中:事业编制42名,其中:公务员编制0人,机关工勤人员编制0人,事业人员编制42人(其中:参照公务员法管理的事业编制42名)。在职人员总数40人,其中:公务员0人,机关工勤人员0人,事业人员40人(其中:参照公务员法管理的事业人员40人)。固定资产总额219.01万元。
主要职能职责如下:根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输管理条例》的授权,具体贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输行业的方针、政策和法律、法规、规章。承担道路运输业务及其经营许可。具体负责实施经县人民政府批准的道路运输发展规划。承担道路运输、道路货物运输及道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、运输服务运输市场管理工作。承担城市公共汽车客运、城市出租汽车客运、农村客运管理工作。负责道路运输车辆技术管理审查,指导道路营运车辆技术性能检测工作。负责道路客运源头安全管理,进驻三级及以上汽车客运站。负责道路运输应急工作,组织调度道路运输抢险、救灾工作。实施道路运输违法检查、调查及行政处罚。
二、预算情况说明
2018年部门预算财政拨款收入总数4,668,700.00元,较2017年部门预算财政拨款收入总数11,942,753.17元减少61%;2018年部门预算财政拨款支出总数4,668,700.00元,较2017年部门预算财政拨款支出总数11,942,753.17元减少61%。
其中:基本支出预算4,508,700.00元,其中:人员支出3,940,031.00元,公用支出568,669.00元。
专项项目支出预算160,000.00元(明细项目见附表)。
政府采购预算0.00元。
财政拨款安排“三公”经费预算32000元。其中:因公出国(境)经费0万元,较2017年决算下降(上升)0%,变化的主要原因是:严格执行预算,本年工作无变化;公务接待费预算32000元,较2017年决算决算下降(上升)0%,变化的主要原因是严格执行预算,本年工作内容无大的变化;公务用车运行维护费预算0元,较2017年决算下降(上升)0%,保有公务用车0辆,主要原因是:我所无公务用车预算;公务用车购置费0元,较2017年决算下降(上升)0%,主要原因是:严格执行预算,本年工作无变化。
三、专用名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、专项项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
4、“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、预算绩效情况说明
按照预算绩效管理要求,我单位将严格加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,不出现截留和挤占挪作他用现象,并充分发挥各项资金的使用效益。