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公开时间:2024年9月24日
第一部分 单位概况..................................................................................................3
一、主要职责..........................................................................................................3
二、机构设置..........................................................................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.......................................................................6
一、收入支出决算总体情况说明...............................................................................6
二、收入决算情况说明............................................................................................6
三、支出决算情况说明............................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................................16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................16
十、其他重要事项的情况说明................................................................................16
第三部分 名词解释................................................................................................20
第四部分 附件......................................................................................................26
第五部分 附表......................................................................................................37
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中共旺苍县天星镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
1.中共旺苍县天星镇委员的主要职责:(1)、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。(2)、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党委研究讨论后,由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。(3)、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。(4)、加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。(5)、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。(6)、领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
2.旺苍县天星镇人民政府的主要职权:(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政和、计划生育等行政工作。(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。(4)、保护各种经济组织的合法权益。(5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。(6)、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等地、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(7)、办理上级人民政府交办的其他事项。
天星镇人民政府属于天星镇部门下属的二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位机构0个,其他事业机构0个。
纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:天星镇政府机关。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1503.6万元。与2022年度相比,收、支总计各增加479.98万元,增长46.89%。主要变动原因是年初预算增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1503.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1503.6万元,占100%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1503.6万元,其中:基本支出1290.75万元,占85.84%;项目支出212.85万元,占14.16%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1503.6万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加479.98万元,增长46.89 %。主要变动原因是年初预算增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1503.6万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加增加479.98万元,增长46.89%。主要变动原因是年初预算增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1503.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出666.66万元,占44.35%;社会保障和就业支出127.38万元,占8.47%;卫生健康支出34.34万元,占2.28%;农林水支出493.6万元,占32.83%;交通运输支出112.98万元,占7.51%;住房保障支出60.65万元,占3.88%;灾害防治及应急管理支出8万元,占0.53%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1503.6万元,完成预算100%。其中:
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为444.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为178.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为24.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算为5.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为24.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为96.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为0.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为15.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):支出决算为1.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
15. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出决算为126.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
16. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
17. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为328.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
18. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算为110.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):支出决算为2.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为60.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
22. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
23. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1290.75万元,其中:
人员经费1090.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费200.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.5万元,完成预算100%,较上年度增加4.1万元,增长35.97%。。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占32.26%;公务接待费支出决算10.5万元,占67.74%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2万元,增长66.67%。主要原因是公务用车预算增加。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.5万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.1万元,增长25%。主要原因是年初公务接待预算增加。其中:
国内公务接待支出10.5万元,要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待具体内容包括:接待上级各部门指导工作,巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、疫情防控、安全生产等工作检查共计220批次,1440人次(不包括陪同人员),共计10.5万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,天星镇机关运行经费支出218.39万元,比2022年度增加45.98万元,增长26.67%。主要原因是2023年人员增加,预算增加。
(二)政府采购支出情况
2023年度,天星镇政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,天星镇共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要用于对全镇辖区内各村工作开展调研、检查、指导等。单价100万元以上专用设备0套。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对党组织活动经费等9个项目开展了预算事前绩效评估,对22个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控,组织对1个项目开展绩效自评。
党建活动经费项目:项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的6%。开展三会一课大比武活动6次,组织党员教育培训4次,组织开展主题党员活动12次,组织党员学习调研2次,慰问党员5个,全面完成全年党建任务。素质提升,党员干部的能力和凝聚力得到了加强;党建活动,健全党的组织生活,严格党员管理,加强党员教育;党员慰问,让困难党员感受温暖;基层党组织活力增强,党内政治生态持续优化,服务中心工作成效彰显,增强党组织凝聚力;进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用,本单位工作效率得到提升;本单位党员满意度≥98%;上级党组织满意度≥98%。
乡镇财力保障机制资金:项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了单位的正常运转,提高了行政效率;通过城乡环境综合治理,极大程度上改善了人居环境,增强了群众的幸福感和满意度。同时,也促进了经济社会的健康发展,维护了基层的稳定。
安全信访维稳资金:全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算100%。全年开展各项治安维稳活动12次,调节群众纠纷数量8次,保障辖区内良好的治安环境,维护社会稳定,保障社会安全,处置突发事件,为经济发展和乡村振兴战略提供更好的服务。做到纠纷调处率100%,综治维稳活动完成率100%,群众对综治维稳工作满意度达到95%以上。
项目工作经费:项目全年预算1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算100%。保障辖区内良好的治安环境,维护社会稳定,保障社会安定,处置突发时间,为经济发展和乡村振兴战略提供更好的服务。同时保证项目完成率达到100%,群众对项目满意度达到95%以上。
2022年中央自然灾害救灾(干旱灾害)资金:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。资金用于解决城乡居民用水困难,购买、租赁应急储水、净水、供水设备,组织保障城乡居民生活用水等。救灾资金用于我镇9个行政村,群那种满意度达到96%以上。
中央自然救灾(干旱、洪涝)资金:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。资金主要用于出动抢险救援力量,投入防汛抗旱设备和物资,添置应急抢险设备和物资,紧急转移安置人口,干旱及洪涝灾害受灾人数6945人,紧急转移人口26人,出动队伍145人次。
疫情防控财力补助资金:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。主要用于疫情期间核酸采样租车费,接送密接人员租车费用等,为维护社会稳定、经济发展和乡村振兴战略提供更好的服务。
村(社区)公共运行维护经费:项目全年预算数45万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过对镇辖区内各村公共设施的运行维护,保障了各村公共设施的安全运行,保障了群众的切身利益和安全;通过对各村公共道路的维修,为人民群众的日常出行提供了便利和安全保障;通过对各村公共区域的清理,改善了群众的生活环境,提高了群众满意度。
乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金:项目全年预算数6.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。用于保障乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费等。
绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包含行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映上述项目以外其他用于组织部门的事务支出。
7.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务(类)民政管理事务(款)其他行政管理事务(项):反映上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生时间应急处理的支出。
13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。
16. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护。
17. 农林水支出(类)扶贫 (款)其他扶贫支出(项):反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
18. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映用于农村公路建设方面的支出。
21. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):反映公路和运输安全支出。
22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
24. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)自然灾害救灾补助(项):反映应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
25. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
28. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
29. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
32. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费(含纪检工作经费) |
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主管部门 |
旺苍县天星镇人民政府部门 |
实施单位 (盖章) |
旺苍县天星镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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开展三会一课大比武活动6次,组织党员教育培训4次,组织开展主题党员活动12次,组织党员学习调研2次,慰问党员5个,全面完成全年党建工作任务 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
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其中:财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展活动次数 |
≥ |
12 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
100 |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
项目完成时间 |
= |
1 |
|
20 |
|
|
||
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目可持续发展情况 |
定性 |
高中低 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公费 |
= |
60000 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||
项目名称 |
51082123T000008970702-县级基本财力保障资金 |
||||||||
主管部门 |
旺苍县天星镇人民政府部门 |
实施单位 (盖章) |
旺苍县天星镇人民政府 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
完成应急抢险工作、完成城乡环境综合治理、处理信访维稳、完成社会教育、医疗等工作 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||
其中:财政资金 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
100 |
|
20 |
|
|
|
时效指标 |
项目完成时效 |
= |
1 |
|
20 |
|
|
||
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目资金可持续使用时间 |
= |
1 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目服务对象满意度 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
邮电费 |
= |
30000 |
|
5 |
|
|
|
办公费 |
= |
80000 |
|
10 |
|
|
|||
差旅费 |
= |
70000 |
|
5 |
|
|
|||
合计 |
100 |
|
|
||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||
项目名称 |
51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费 |
||||||||
主管部门 |
旺苍县天星镇人民政府部门 |
实施单位 (盖章) |
旺苍县天星镇人民政府 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
全年开展各项治安维稳活动12次,调节群众纠纷数量8次,保障辖区内良好的治安环境,维护社会稳定,保障社会安全,处置突发事件,为经济发展和乡村振兴战略提供更好的服务。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||
其中:财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
调节群众纠纷数量 |
≥ |
12 |
|
10 |
|
|
|
开展各项治安维稳活动 |
≥ |
8 |
|
5 |
|
|
|||
质量指标 |
纠纷调处率 |
= |
100 |
|
10 |
|
|
||
综治维稳活动完成率 |
= |
100 |
|
5 |
|
|
|||
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
2023.12 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村社会治理法治化水平 |
定性 |
显著提高 |
|
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
法制化建设持续向好 |
定性 |
持续保障 |
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
综治维稳群众满意度 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
综治维稳经费总额 |
≤ |
50000 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
||||||||
主管部门 |
旺苍县天星镇人民政府部门 |
实施单位 (盖章) |
旺苍县天星镇人民政府 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
保障辖区内良好的治安环境,维护社会稳定,保障社会安定,处置突发时间,为经济发展和乡村振兴战略提供更好的服务。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||
其中:财政资金 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
项目完成率 |
= |
100 |
|
20 |
|
|
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
|
20 |
|
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
社会建设持续向好 |
定性 |
显著提高 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目工作经费总额 |
≤ |
50000 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||
项目名称 |
51082123T000009175088-结转预拨2022年中央自然灾害救灾(干旱灾害) |
||||||||
主管部门 |
旺苍县天星镇人民政府部门 |
实施单位 (盖章) |
旺苍县天星镇人民政府 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
用于解决城乡居民用水困难,购买、租赁应急储水、净水、供水设备,组织保障城乡居民生活用水等 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||
其中:财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目实施村个数 |
= |
9 |
|
20 |
|
|
|
时效指标 |
项目实施时间 |
= |
1 |
|
20 |
|
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目可持续影响时效 |
= |
1 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
96 |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金成本 |
= |
50000 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||
项目名称 |
51082123T000009426368-2022年结转中央自然救灾资金(干旱、洪涝)) |
||||||||
主管部门 |
旺苍县天星镇人民政府部门 |
实施单位 (盖章) |
旺苍县天星镇人民政府 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
主要用于出动抢险救援力量,投入防汛抗旱设备和物资,添置应急抢险设备和物资,紧急转移安置人口,干旱及洪涝灾害受灾人数6945人,紧急转移人口26人,出动队伍145人次 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||
其中:财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目实施村个数 |
= |
9 |
|
20 |
|
|
|
时效指标 |
项目实施时间 |
= |
1 |
|
20 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
确保受灾群众的基本生活 |
= |
100 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对冬春救助工作服务满意率 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
= |
30000 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
||||||||
主管部门 |
旺苍县天星镇人民政府部门 |
实施单位 (盖章) |
旺苍县天星镇人民政府 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
主要用于疫情期间核酸采样租车费,接送密接人员租车费用等,为维护社会稳定、经济发展和乡村振兴战略提供更好的服务 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||
其中:财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
资金使用情况 |
定性 |
优良中低差 |
|
20 |
|
|
|
时效指标 |
项目完成时效 |
≤ |
12.31 |
|
20 |
|
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众社会评价 |
≥ |
99 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群众满意度 |
≥ |
99 |
|
5 |
|
|
|
满意度指标 |
资金支付对象满意度 |
≥ |
99 |
|
5 |
|
|
||
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
= |
30000 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||
项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
||||||||
主管部门 |
旺苍县天星镇人民政府部门 |
实施单位 (盖章) |
旺苍县天星镇人民政府 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
用于保障乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费等 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||
其中:财政资金 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目实施人数 |
= |
13 |
|
20 |
|
|
|
时效指标 |
项目实施时间 |
= |
1 |
|
20 |
|
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目可持续影响时效 |
= |
1 |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
96 |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
= |
65000 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||
项目名称 |
51082123Y000008174655-村(社区)运维经费 |
||||||||
主管部门 |
旺苍县天星镇人民政府部门 |
实施单位 (盖章) |
旺苍县天星镇人民政府 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
对全镇辖区内农村公共设施进行运行维护,保障人民群众权益及安全 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||
其中:财政资金 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
实施项目村数量 |
= |
9 |
|
10 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
100 |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
项目完成时效 |
= |
1 |
|
20 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
带动群众收入 |
≥ |
112500 |
|
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
生活垃圾回收率 |
≥ |
98 |
|
5 |
|
|
||
可持续发展指标 |
项目可持续发挥作用时间 |
定性 |
长期 |
|
5 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
毛石 |
≥ |
80 |
|
5 |
|
|
|
碎石 |
≥ |
100 |
|
5 |
|
|
|||
水泥 |
≥ |
600 |
|
1 |
|
|
|||
机械 |
≥ |
300 |
|
1 |
|
|
|||
中砂 |
≥ |
220 |
|
1 |
|
|
|||
资金成本 |
= |
450000 |
|
2 |
|
|
|||
人工工资 |
≥ |
200 |
|
5 |
|
|
|||
合计 |
100 |
|
|
||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
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改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
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项目负责人: |
财务负责人: |
第五部分 附表