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公开时间:2024年9月20日
第一部分 单位概况4
一、 主要职责4
二、 机构设置5
第二部分 2023年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明7
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明14
十、其他重要事项的情况说明15
第三部分 名词解释16
第四部分 附件19
第五部分 附表29
一、收入支出决算总表29
二、收入决算表29
三、支出决算表29
四、财政拨款收入支出决算总表29
五、财政拨款支出决算明细表29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表29
旺苍县融媒体中心基本职能主要包括:(1)贯彻执行国家、省、市、县关于融媒体宣传工作的法律法规、规章;贯彻落实中央、省委、市委关于融媒体工作的方针、政策、决策部署和县委有关工作要求,把握正确的舆论和创作导向;宣传党和国家的路线、方针、政策和法律法规、规章,发挥舆论导向作用。(2)按照“媒体+”的理念,打造旺苍新媒体宣传矩阵,从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展,开展“媒体+党建”、“媒体+政务”、“媒体+公共服务”、“媒体+增值服务”等业务,提供多样化综合服务,满足用户多样化需求。(3)负责县融媒体中心网络、广播电视等媒体视听、文图节目的内容生产和质量审核工作;负责县融媒体中心广告、专题制播和承办各类文化活动工作。(4)负责全县广播传输覆盖和融媒体各平台节目安全播出和舆情监管工作。(5)承担全县融媒体人才队伍建设及人员教育培训工作。(6)深化机构、人事、财政、薪酬等方面改革,推进融媒体中心自身建设。(7)完成县委、县政府和县委宣传部交办的其它工作。
旺苍县融媒体中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
2023年度收、支总计均为960.13万元。与2022年度相比,收、支总计各增加189.04万元,增长24.5%。主要变动原因是项目经费增加,人员工资福利支出增加。
2023年度本年收入合计960.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入960.13万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
2023年度本年支出合计960.13万元,其中:基本支出869.68万元,占90.6%;项目支出90.45万元,占9.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
2023年度财政拨款收、支总计均为960.13万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加189.04万元,增长24.5%。主要变动原因是项目经费增加,人员工资福利支出增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出960.13万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加189.04万元,增长24.5%。主要变动原因是项目经费增加,人员工资福利支出增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出960.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出782.58万元,占81.5%;社会保障和就业支出83.87万元,占8.7%;卫生健康支出36.11万元,占3.8%;住房保障支出57.57万元,占6%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为960.13万元,完成预算100%。其中:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项): 支出决算为782.58万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为74.19万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为2.98万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为2.95万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为3.75万元,完成预算100%。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为5万元,完成预算100%。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为31.11万元,完成预算100%。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为57.57万元,完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出869.68万元,其中:
人员经费782.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费87.42万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元,完成预算100%,较上年度增加1.04万元,增长59%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年无变化。主要原因是无因公出国(境)支出安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变化。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.8万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.04万元,增长59%。主要原因是本年活动增加,接待事务增加。其中:
国内公务接待支出2.8万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,320人次(不包括陪同人员),共计支出2.8万元,主要包括接待市级及以上主流媒体新闻工作者来旺进行关于采茶节、乡村振兴等内容的上、外宣新闻宣传报道。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,旺苍县融媒体中心机关运行经费支出87.42万元,比2022年度减少17.63万元,下降16.8%。主要原因是厉行节约,缩减开支。
(二)政府采购支出情况
2023年度,旺苍县融媒体中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,旺苍县融媒体中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对外宣经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成旺苍县融媒体中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、外宣经费等专项预算项目绩效自评报告,其中,旺苍县融媒体中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为95.63分,绩效自评综述:我中心不断加强制度建设,提升自评质量,合理编制绩效目标,加强资金绩效监控,年终完成既定绩效目标。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):指事业单位在文化,体育,广播影视,新闻出版方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指社保行政事业单位为职工缴纳的职工基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费(含纪检工作经费) |
|||||||||
主管部门 |
旺苍县融媒体中心部门 |
实施单位(盖章) |
旺苍县融媒体中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成提升党员能力,增强党员素质,发挥党组织堡垒作用 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
4.60 |
2.10 |
2.10 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
4.60 |
2.10 |
2.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展党建活动 |
≥ |
4 |
次 |
|
10 |
|
|
|
开展党员培训 |
≥ |
2 |
次 |
|
6 |
|
|
|||
购买党建资料及报刊 |
≥ |
30 |
本 |
|
10 |
|
|
|||
活动阵地维修 |
= |
1 |
个 |
|
6 |
|
|
|||
质量指标 |
党员干部积极参与,达到教育培训 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
完成时间 |
= |
2023 |
年 |
|
8 |
|
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
改善机关形象 |
定性 |
优 |
|
|
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
增强党组织凝聚力 |
定性 |
优 |
|
|
15 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
本单位党员满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51082123T000008976866-旺苍融媒APP全媒体平台运维经费 |
|||||||||
主管部门 |
旺苍县融媒体中心部门 |
实施单位(盖章) |
旺苍县融媒体中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成提升宣传工作质量和水平,高标准完成融媒体提质增效建设要求 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
15.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
15.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新媒体综合服务 |
= |
2 |
项 |
|
8 |
|
|
|
数量指标 |
新媒体系统硬件升级(转码服务升级、单通道数字高标清流媒体编码器) |
= |
3 |
个(台、套、件、辆) |
|
8 |
|
|
||
质量指标 |
新媒体系统硬件升级,提升新媒体综合服务功能 |
≥ |
95 |
% |
|
8 |
|
|
||
质量指标 |
“旺苍融媒”APP客户端正常运行 |
定性 |
优 |
|
|
8 |
|
|
||
时效指标 |
运维的及时有效性 |
≥ |
95 |
% |
|
8 |
|
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
实现宣传、服务、治理等资源整合 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
“旺苍融媒”APP全媒体平台运维经费 |
≤ |
15 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51082123T000008976868-外宣工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
旺苍县融媒体中心部门 |
实施单位(盖章) |
旺苍县融媒体中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
全面深入宣传报道我县各项工作成效,提升旺苍对外知名度、美誉度和影响力 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
100.00 |
71.65 |
71.65 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
100.00 |
71.65 |
71.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
对外宣传平台合作 |
= |
99 |
% |
|
15 |
|
|
|
质量指标 |
全面深入宣传报道我县各项工作成效,提升旺苍对外知名度、美誉度和影响力 |
定性 |
全面深入宣传报道我县各项工作成效,提升旺苍对外知名度、美誉度和影响力 |
|
|
20 |
|
|
||
时效指标 |
完成时间 |
= |
2023 |
年 |
|
15 |
|
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
深化媒体深度合作,提升宣传工作水平 |
定性 |
全面深入宣传报道我县各项工作成效,提升旺苍对外知名度、美誉度和影响力 |
|
|
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
合同金额 |
= |
100 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51082123T000008976870-电视节目购片、制片经费 |
|||||||||
主管部门 |
旺苍县融媒体中心部门 |
实施单位(盖章) |
旺苍县融媒体中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成电视节目日常播出正常运转,制片正常运转 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10.00 |
1.70 |
1.70 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
10.00 |
1.70 |
1.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成2023年综合频道综合广播 |
= |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
时效指标 |
完成时间 |
= |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
完成电视节目日常播出正常运转,制片正常运转 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
= |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
主管部门 |
旺苍县融媒体中心部门 |
实施单位(盖章) |
旺苍县融媒体中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
以前年度深入开展疫情防控宣传,及时发布疫情防控措施、公告,采写相关稿件并在省市级以上主流媒体刊播,拍摄制作抗疫文艺作品,按照县委、县政府的统一安排部署举办《阳光问政》,最终完成以前年度疫情期间宣传报道相关经费支付。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
10.00 |
5.00 |
50.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
10.00 |
5.00 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拍摄制作抗疫文艺作品 |
≥ |
20 |
篇(部) |
|
8 |
|
|
|
及时发布疫情防控措施、公告 |
≥ |
150 |
条 |
|
8 |
|
|
|||
举办《阳光问政》 |
≥ |
2 |
期 |
|
8 |
|
|
|||
采写防疫相关稿件 |
≥ |
2000 |
条 |
|
8 |
|
|
|||
质量指标 |
成功举办《阳光问政》节目,严纪律、治顽疾、转作风、促发展 |
定性 |
优 |
级 |
|
6 |
|
|
||
深入开展疫情防控相关报道 |
定性 |
优 |
级 |
|
6 |
|
|
|||
时效指标 |
新闻信息发布及时 |
定性 |
优 |
级 |
|
6 |
|
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
及时发布疫情动态,营造全民抗疫氛围 |
定性 |
优 |
级 |
|
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
通过举办《阳光问政》,发现问题,改正问题,营造良好社会风气 |
定性 |
优 |
级 |
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
5 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
≥ |
99 |
% |
|
5 |
|
|
||
成本指标 |
经济成本指标 |
宣传经费 |
≤ |
10 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |