网站支持IPv6
当前位置:首页 财政资金 > 2023年度政协旺苍县委员会办公室部门决算
2023年度政协旺苍县委员会办公室部门决算
发布时间:2024-09-12 来源:中国人民政治协商会议四川省广元市旺苍县委员会办公室 点击量:462 [ 字体: ] 打印 分享:

目录

公开时间:2024年9月12日


第一部分 部门概况………………………………………………………………1

一、部门职责   ……………………………………………………………1

二、机构设置   ……………………………………………………………1

第二部分 2023年度部门决算情况说明 …………………………………1

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………1

二、收入决算情况说明 ……………………………………………………2

三、支出决算情况说明 ……………………………………………………2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 …………………………6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………8

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………8

第三部分 名词解释 ……………………………………………………………11

第四部分 附件 …………………………………………………………………14

第五部分 附表 …………………………………………………………………35

一、收入支出决算总表 ……………………………………………………35

二、收入决算表 ……………………………………………………………35

三、支出决算表 ……………………………………………………………35

四、财政拨款收入支出决算总 ……………………………………………35

五、财政拨款支出决算明细表 ……………………………………………35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 …………………………………35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ……………………………35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ………………………35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ……………………………35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………… …………35

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ……………………35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………35


第一部分部门概况

一、部门职责

政协四川省旺苍县委员会办公室是一级预算单位,执行政府会计制度。其主要职责:

1、组织县政协委员和各民主党派、社会团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

2、负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

3、负责执行县政协重要会议的决议。

4、组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

5、组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、视察,并提出意见和建议。

6、承办县委、县政府安排的其他事项。

二、机构设置

县政协机关下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入政协机关2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为879.01万元。与2022年度相比,收、支总计各增加242.52万元,增长38.1%。主要变动原因是增加了“有事来协商”等项目经费,人员工资、津贴增加、退休人员生活补贴增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计879.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入879.01万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计879.01万元,其中:基本支出708.28万元,占80.58%;项目支出170.73万元,占19.42%。 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为879.01万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加242.52万元,增长38.1%。主要变动原因是增加了“有事来协商”项目经费,人员工资、津贴增加、退休人员生活补贴增加。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出879.01万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加242.52万元,增长38.1%%。主要变动原因是增加了“有事来协商”项目经费,人员工资、津贴增加、退休人员生活补贴增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出879.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出672.30万元,占76.48%;社会保障和就业支出137.84万元,占15.68%;卫生健康支出22.81万元,占2.6%;住房保障支出46.06万元,占5.24%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为879.01,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项): 支出决算为486.16万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为91.90万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项): 支出决算为35万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项): 支出决算为20万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项): 支出决算为39.24万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为70.17万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项): 支出决算为35.74万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为6.47万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为23.84万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.62万元,完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):支出决算为22.81万元,完成预算100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为46.06万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出708.28万元,其中:

人员经费628.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费80.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元,完成预算100%,较上年度减少4.44万元,下降38.8%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算7万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年度增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元,增长0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少4.44万元,下降38.8%。主要原因是严格执行中央八项规定,坚持厉行节约。其中:

国内公务接待支出7万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次,710人次(不包括陪同人员),共计支出7万元,具体内容包括:接待市政协调研工作20批次共计支出4.6万元,接待其他兄弟县区政协12批次共计支出2.4万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度,政协机关运行经费支出80.06万元,比2022年度增加19.69万元,增长32.62%。主要原因是支付了2022年职工体检费用、增加了公务用车改革补贴等。

(二)政府采购支出情况

2023年度,政协机关政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,政协机关共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对党组织活动、委员视察、委员履职能力提升、文史资料编辑出版、政协全委会等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成县政协整体(含部门预算项目)绩效自评报告、党组织活动经费等专项预算项目绩效自评报告,其中,县政协机关整体(含部门预算项目)绩效自评得分为97分,绩效自评综述:通过开展绩效评价,对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判,建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度,强化评价结果的反馈和运用,有力地推动了各委(室)对项目的科学论证与规划,健全了项目资金的核算与管理制度,改进了资金使用管理方式,促进了部门不断完善内部管理,不断提高理财水平。旺苍县政协预决算编制较为准确,预算执行良好;支出管理规范,内控制度不断完善,基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展,项目经费保障了重点工作的开展,达到了预期的绩效目标。党组织活动经费专项预算项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述:政协机关严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,确保了该项目能顺利实施。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。 县政协机关为全额预算拨款独立核算的行政单位,设8个内设机构,即:办公室、经济委员会、提案法制委员会、教科医卫体育委员会、文化文史和学习委员会、农业农村委员会、人口资源环境委员会、社会联谊委员会。

(二)机构职能。

(1)组织县政协委员和各民主党派、社会团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

(2)负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

(3)负责执行县政协重要会议的决议。

(4)组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

(5)组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、视察,并提出意见和建议。

(6)承办县委、县政府安排的其它事项。

(三)人员概况。截至2023年末,我单位编制人数21名,其中:政协机关行政编制12名,单列管理行政编制4名,机关工勤人员编制3名,事业人员编制4名。截止2023年12月31日,实有人数29人,其中:公务员23人,机关工勤3人,事业人员3人,退休人员28人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。政协旺苍县委员会办公室2023年年初预算收入总额740.09万元、决算报表收入总额879.01万元。

(二)支出情况。政协旺苍县委员会办公室2023年年初预算支出总额740.09万元、决算报表支出总额879.01万元。

(三)结余分配和结转结余情况。政协旺苍县委员会办公室2023年决算报表无结余分配、无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

⑴委员视察项目履职效能完成情况。项目全年预算数30万元,调整后预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。2023年度县政协准确把握人民政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构的性质定位,充分发挥人民政协的制度优势,扎实开展各项工作,积极为全县经济社会发展建言资政。一是聚焦重点协商议政。组织开展了米仓山大峡谷景区创建、现代农业园区提质增效、进一步做好红色文化遗址保护利用等调研视察20余次,召开政协专题协商会、面商会、专家座谈会等50余次,整理意见建议32条,向县委、县政府呈送《关于推进米仓山茶全链条百亿产业集群发展》等建议案6件,得到文辉书记肯定性批示。围绕“深化产教融合,强化产业发展技术技能支撑”“加强农村五小水利建设和管理”等课题深入调查研究、积极协商建言,并多次在市政协协商会上作交流发言。二是积极主动建言献策。组织专题召开了民营经济企业家协商座谈会、开展问卷调查,建立微信交流平台,多渠道摸实情,广开言路听民声,收集发展中的热点和难点问题,形成“优化民营经济发展环境”建议案。围绕“推动茶文旅融合发展”“推动道地中药材产业健康发展”等课题开展专题协商、界别协商,提出意见和建议37条,助推县委县政府科学决策、有效施策。围绕“国家卫生县和省级文明城市创建、环境治理、改善民生”等问题,编辑工作简报4期,反映社情民意信息20多条。三是扎实开展民主监督。我们会同县人大常委会组织市县人大代表、政协委员,围绕“全民健身设施建设使用”等课题开展联合视察,提出合理建议。聚焦“城镇污水管网运行”“G542连接线道路交通建设”等,基层治理和广大群众关心关注的热点难点问题开展视察监督8次,促进东河流域水清景美、城区交通更加便捷。持续开展特约监督,选派市、县政协委员120余人次,参与旺苍“阳光问政”考评、法院公开庭审、营商环境测评、群众满意度调查等监督活动,为政风行风建设发挥了积极作用。

(2)委员视察项目履职效能完成情况。项目全年预算数35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。通过召开十一届三次全体会议,组织委员认真讨论“一府两院”工作报告,围绕全县经济社会发展、城乡基层治理、乡村振兴战略实施等工作开展专题协商;围绕“整合集体资产,壮大新型农村集体经济”开展议政协商等课题调研视察16次,集中协商,坦诚建言,全方位、多角度地参政议政,全会期间,共撰写提案并立案77件,有效促进了县委、县政府决策的科学化和民主化。

(3)党组织活动经费履职效能完成情况。项目全年预算数6.9万元,执行数为6.9万元,完成预算的100%。政协机关抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明,认真做好优化经济发展,做到政令畅通,创新管理机制。组织全体党员开展主题党日活动、三会一课大比武、培训共计6次;订阅购买党报党刊5批次,慰问离退休党员干部2次。

2. 预算管理。

按照政协年度工作要点和协商计划,提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算,根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算,从严控制项目经费,按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算,压缩公业务费。科学编制项目支出,按照“谁申请资金,谁编制目标”的要求,编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。

3. 财务管理。

一是在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性地进行了相关制度的增补,制度建设更为完善。二是重视制度的学习和宣讲工作,并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容,极大增强了机关厉行节约管理意识。三是建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外,根据经费支出情况,定期进行经费支出财务统计和分析,并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报,对经费支出的管理状况提出建设性的意见;使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。四是严格执行了国库集中支付结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。五是加强了会计核算工作。按照新制度的要求,加强对财务人员的培训,提高了财务核算质量。

4.资产管理。

截至2023年12月31日,政协机关2023年资产468066元。没有无形资产、人均占有办公室使用面积7平方米、人均占有大型设备数量为0、没有土地证。资产使用情况:固定资产原值468066元,固定资产累计折旧396487.91元,固定资产净值71578.09元,没有出租出借资产、没有对外投资;无资产处置情况。

政协机关按照公共财政的具体要求,科学合理做好资产配置,加强资产的日常管理维护,挖掘资产使用价值,规范和完善资产的处置流程,充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用,有效保证单位行政运行和带给公共服务的需要。

5.采购管理。

一是通过工会活动,采购活动奖品、特色农产品等,支持中小企业发展,每年的采购率不低于单位人数的90%;二是鼓励各民主党派、企业家委员通过“以购代捐”的形式帮助中小企业促销。

(二)部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个,涉及预算总金额   250.83万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数1个,涉及预算总金额23.84万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。

2023年,我单位根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求,紧扣学习贯彻党的二十大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线,全面履行职能,坚持求真务实、奋力开拓创新,扎实做好政协工作。在项目实施前,我单位召开主席扩大会议研究决定2023年项目实施计划及内容,让项目资金与项目实施内容有机结合,使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目执行。

(1)“党组织活动经费(含纪检监察工作经费)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.9万元,执行数为6.9万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神,不忘初心、牢记使命,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,把个人理想自觉融入治蜀兴川实践,抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明,认真做好优化经济发展,做到政令畅通,创新管理机制。

(2)存量资金第一批项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140.09万元,其中:办公经费17.99万元、工资奖金津补贴52.14万元、社会保障缴费8.91万元、公务接待支出0.32万元、社会福利和救助0.02万元、其他商品和服务支出60万元、离退休费支出0.71万元。执行数为140.09万元,完成预算的100%。通过项目实施,办公费、其他商品和服务费的支出充分保障了各项工作得以顺利开展;工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、社会福利和救助等费用做到了足额发放及及时缴纳。

(3)“政协会议经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。组织委员认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,人民群众普遍关心的问题,选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,深入开展调查研究,提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士,积极反映社情民意;维护社会稳定和民族团结,积极为委员知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施,确保政协常委会、主席办公会、全委会顺利召开,完成大会各项议程和任务。

(4)“政协委员视察经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障政协委员参政议政、建言献策,对政协工作的开展起到重要的促进作用。

(5)“委员履职能力提升”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。通过项目实施,增强委员自身素质,提升委员建言献策能力。

(6)“文史资料编辑、出版”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数15万元,完成预算的100%。通过项目实施,圆满完成了《旺苍文史资料》第四十辑出版。

(7)存量资金第二批项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.84万元,为退休职工李秀政伤葬抚恤金,执行数23.84万元,完成预算的100%。通过项目实施,对死者家属进行了经济补偿、抚慰、保障其家庭基本生活以及社会稳定。

3.目标实现。

通过项目的实施,绩效目标任务全面完成:

(1)坚持党的领导,切实加强思想政治引领。县政协始终坚持把党的领导贯穿到政协工作全过程,切实加强理论学习、注重政治引领,不断夯实思想政治基础。持续推进党史学习教育,组织召开党组会、党组理论中心组学习会、主席会、常委会等集体学习52次;及时组织学习中央和省、市、县委全会精神,进一步加强理论武装,坚定政治立场,提升履职能力,保证党的路线、方针、政策和县委的决策部署在政协工作中全面贯彻落实;以学习贯彻党的二十大精神为主线,坚持多读书、读好书,充分发挥委员履职平台作用,通过“线上+线下”,“集中+分散”等多种形式组织开展委员读书活动,开展委员主题读书与实践活动4场次,组织100名党员干部、政协委员赴广安、浙江萧山等开展专题学习培训,并向县委报送培训情况报告。

(2)坚持性质定位,发挥专门协商机构作用。县政协准确把握人民政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构的性质定位,充分发挥人民政协的制度优势,扎实开展各项工作,积极为全县经济社会发展建言资政。召开政协专题协商会、面商会、专家座谈会等50余次,整理意见建议32条,向县委、县政府呈送《关于推进米仓山茶全链条百亿产业集群发展》等建议案6件,得到文辉书记肯定性批示。围绕“推动茶文旅融合发展”“推动道地中药材产业健康发展”等课题开展专题协商、界别协商,提出意见和建议37条,助推县委县政府科学决策、有效施策。围绕“国家卫生县和省级文明城市创建、环境治理、改善民生”等问题,编辑工作简报4期,反映社情民意信息20多条。

(3)坚持服务中心,助力县域经济社会发展。一是扎实推进“同心共建现代化四川”旺苍行动。我们找准旺苍现代化建设的着力重点,聚焦全县中心大局,深入开展视察调研、突出重要协商活动,紧扣重点开展民主监督,引领政协各参加单位和广大委员积极参与到“两个走在前”行动,共收集到优质建议良策20件,二是倾情打造““有事来协商””工作升级版。我们将政协工作深度融入人民民主实践全过程,坚持推行“1357”工作法,聚力打造“茶乡茶话?红城协商”品牌,全面推动协商提质扩面增效。今年以来累计开展200余次小微协商活动,提出协商意见建议300余条,有效推动130件协商成果转化,助解一大批基层民生热点难点问题。

(4)坚持固本强基,不断提升政协机关形象。县政协坚持把加强自身建设摆在重要位置,按照习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”和提高四种能力的要求,加强政协自身建设,努力夯实政协履职基础。

(三)重点领域绩效分析。

(四)绩效结果应用情况。

2023年,我单位在旺苍县人民政府网对《政协旺苍县委员会办公室2023年度部门决算公开编制说明》进行了公示,公示内容主要包括:部门概况、2023年度部门决算情况说明、2023年部门整体支出绩效评价报告、项目支出绩效评价报告、附表等相关内容,做到了公开及时、准确、无误。

通过开展绩效评价,对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判,建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度,强化评价结果的反馈和运用,有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划,健全了项目资金的核算与管理制度,改进了资金使用管理方式,促进了部门不断完善内部管理,不断提高理财水平。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2023年我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,确保了单位正常运行和重大项目的实施,较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作, 2023年目标任务基本完成,预算执行情况较好。2023年度部门整体支出绩效评价自评得分97分。

(二)存在问题。从自评情况情况来看,我单位在强化预算管理、加强财务管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效,但也存在一些问题。一是日常忙于业务工作,对绩效自评工作宣传培训力度不够,没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心;二是预算绩效目标编制的不完整、不规范、不严谨,在细化、量化上做的不够。

(三)改进建议。针对问题,我单位下一步将采取积极措施加以改进:1.认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.精准把握预算执行进度。建立科学合理的预算执行进度考核机制,充分发挥预算资金使用绩效。3.严格执行财务管理和审批制度。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核,列报支付,财务核算杜绝超支现象的发生。

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082123T000008131953-党组织活动经费(含纪检工作经费)

主管部门

中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门

实施单位 (盖章)

中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

开展三会一课大比武活动,组织党员教育培训,组织开展主题党日活动,组织党员学习调研,慰问党员,全面完成全年党建工作任务

开展三会一课大比武活动,组织党员教育培训,组织开展主题党日活动,组织党员学习调研,慰问党员,全面完成全年党建工作任务

2.项目实施内容及过程概述

组织全体党员开展主题党日活动、三会一课大比武、培训共计6次;订阅购买党报党刊5批次,慰问离退休党员干部2次。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

6.90

6.90

6.90

100.00%

10



其中:财政资金

6.90

6.90

6.90

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

党员教育培训次数

1

1

10

10


退休党员慰问人数

50

人/次

50

10

10


主题党日活动次数

1

1

10

10


三会一课大比武次数

3

3

10

10


质量指标

规范开展党建活动

95

%

95

5

5


时效指标

完成时间

12

12

5

5


效益指标

社会效益指标

党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强

定性

优良中差

%

20

20


满意度指标

满意度指标

本单位党员满意度

95

%

95

10

10


成本指标

经济成本指标

按实际工作量完成核算

定性

6.9

万元

6.9

10

10


合计

100

100


评价结论

本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,确保了该项目的实施,项目自评得分100分.

存在问题

一是预算编制准确度需进一步提高;二是专项项目资金在实施过程中经费紧张,预算不足。

改进措施

真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

项目负责人:庞菊华

财务负责人:熊雄












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082123T000008944520-存量资金第一批

主管部门

中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门

实施单位 (盖章)

中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

推进““有事来协商””工作提档升级,统一打造全县“茶乡茶话.红城协商”品牌,进一步规范完善各乡镇政协工作联络组工作制度,进一步提升协商质量,激发委员履职热情,让群众感受到协商带来的惠民实效

坚持推行“1357”工作法,聚力打造“茶乡茶话?红城协商”品牌,全面推动协商提质扩面增效。

2.项目实施内容及过程概述

其他商品和服务支出60万元

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

60

60

100%

10



其中:财政资金

0.00

60

60

100%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,确保了该项目的实施,项目自评得分100分.

存在问题

一是预算编制准确度需进一步提高;二是专项项目资金在实施过程中经费紧张,预算不足。

改进措施

真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

项目负责人:向丹

财务负责人:熊雄












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082123T000008974615-政协全委会

主管部门

中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门

实施单位 (盖章)

中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

做好政协十一届三次全委会的后勤保障和服务工作,确保会议质量

政协十一届三次全委会圆满完成各项议程

2.项目实施内容及过程概述

2023年2月在县电影院召开政协十一届三次全委会,做好《县政协常委会工作报告》《提案工作情况报告》和会议文件的起草工作,提请主席会议、常委会议审议讨论和修改完善;召集各专委会、各民主党派、工商联商议大会发言材料和提案撰写工作。分别成立大会秘书组、会务组、后勤保障组、提案工作组,明确任务、落实分工,责任到人,有条不紊开展筹备工作,确保会议各项议程圆满完成。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

35.00

35.00

35.00

100.00%

10



其中:财政资金

35.00

35.00

35.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

委员参会率

95

%

95

20

20


质量指标

各项会议议程完成率

100

%

100

20

20


效益指标

社会效益指标

反馈、上报率

95

%

95

20

20


满意度指标

满意度指标

参会人员满意率

95

%

95

10

10


成本指标

经济成本指标

按实际完成工作量核算

定性

35

万元

35

20

20


合计

100

100


评价结论

本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,确保了政协全委会项目的实施,项目自评得分100分.

存在问题

一是预算编制准确度需进一步提高;二是专项项目资金在实施过程中经费紧张,预算不足。

改进措施

真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

项目负责人:庞菊华

财务负责人:熊雄












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082123T000008974633-委员视察

主管部门

中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门

实施单位 (盖章)

中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

围红全县政治、经济、文化建设工作,组织驻旺市、县政协委员开展视察,积极建言献策,为全县决策提供依据

围红全县政治、经济、文化建设工作,组织驻旺市、县政协委员开展视察,积极建言献策,为全县决策提供依据

2.项目实施内容及过程概述

围绕政协工作要求及全县重点工作,多次组织市县政协委员开展调研。如:组织开展了米仓山大峡谷景区创建、现代农业园区提质增效、进一步做好红色文化遗址保护利用等调研视察20余次,召开政协专题协商会、面商会、专家座谈会等50余次,整理意见建议32条,向县委、县政府呈送《关于推进米仓山茶全链条百亿产业集群发展》等建议案6件,得到文辉书记肯定性批示。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

30.00

20.00

20.00

100.00%

10



其中:财政资金

30.00

20.00

20.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

委员视察次数

8

8

30

30


时效指标

任务下达后完成时间

12

12

10

10


效益指标

社会效益指标

反馈、上报率

95

%

95

20

20


满意度指标

满意度指标

委员、群众

95

%

95

10

10


成本指标

经济成本指标

按实际完成工作量核算

30

万元

30

20

20


合计

100

100


评价结论

本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,确保了该项目的实施,项目自评得分100分.

存在问题

一是预算编制准确度需进一步提高;二是专项项目资金在实施过程中经费紧张,预算不足。

改进措施

真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

项目负责人:向丹

财务负责人:熊雄












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082123T000008974639-委员履职能力提升

主管部门

中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门

实施单位 (盖章)

中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过参加培训,提升委员履职能力

通过参加培训,提升委员履职能力

2.项目实施内容及过程概述

组织100名党员干部、政协委员赴广安、浙江萧山等开展专题学习培训,并向县委报送培训情况报告。利用党组理论学习中心组会议、调研协商座谈会、政协常委会、机关干部职工会、委员主题读书与实践活动等多种形式,班子成员轮流组织领学22次,学习创新理论,提升履职能力。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

10.00

10.00

100%

10



其中:财政资金

10.00

10.00

10.00

100%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

组织政协机关干部、政协委员培训人员

150

人·次

150

20

20


时效指标

完成时间

12

12

20

20


效益指标

社会效益指标

全县经济社会发展建言献策

95

%

95

20

20


满意度指标

满意度指标

政协委员、群众满意率

95

%

95

10

10


成本指标

经济成本指标

按照完成工作量核算

10

万元

10

20

20


合计

100

100


评价结论

本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,确保了该项目的实施,项目自评得分100分.

存在问题

一是预算编制准确度需进一步提高;二是专项项目资金在实施过程中经费紧张,预算不足。

改进措施

真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

项目负责人:蒲锐

财务负责人:熊雄












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082123T000008974641-文史资料编辑、出版

主管部门

中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门

实施单位 (盖章)

中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

《旺苍文史资料》第四十辑印刷、稿酬、出版

《旺苍文史资料》第四十辑印刷、稿酬、出版

2.项目实施内容及过程概述

组织文史员及广大文史爱好者,编撰旺苍文史资料

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

15

15.00

15.00

100%

10



其中:财政资金

15.00

15.00

15.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

篇幅

25

25

10

10


印刷数量

2000

2000

10

10


时效指标

完成时间

12

12

20

20


效益指标

社会效益指标

形成文史档案

95

%

95

10

10


可持续影响指标

长期

95

%

95

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

文史工作者、群众

95

%

95

10

10


成本指标

经济成本指标

印刷成本

40

元/套

40

10

10


稿酬

0.5

元/个

0.5

10

10


合计

100

100


评价结论

本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,确保了该项目的实施,项目自评得分100分.

存在问题

一是预算编制准确度需进一步提高;二是专项项目资金在实施过程中经费紧张,预算不足。

改进措施

真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

项目负责人:向健明

财务负责人:熊雄












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082123T000009452154-存量资金第二批

主管部门

中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门

实施单位 (盖章)

中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

按照支付退休干部李秀政伤葬抚恤金,通过项目实施,对死者家属进行了经济补偿、抚慰、保障其家庭基本生活以及社会稳定。

按照支付退休干部李秀政伤葬抚恤金

2.项目实施内容及过程概述

按时足额发放

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

23.84

23.84

100.00%

10



其中:财政资金

0.00

23.84

23.84

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

本单位严格按照财政预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,确保了该项目的实施,项目自评得分100分.

存在问题

改进措施

项目负责人:庞菊华

财务负责人:熊雄

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表