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公开时间:2020年11月26日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 7
第二部分 2019年度部门决算情况说明 8
一、 收入支出决算总体情况说明 8
二、 收入决算情况说明 8
三、 支出决算情况说明 9
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19
十、 其他重要事项的情况说明 19
第三部分 名词解释 31
第四部分 附件 37
附件1 37
附件2 42
第五部分 附表 49
一、收入支出决算总表 49
二、收入决算表 49
三、支出决算表 49
四、财政拨款收入支出决算总表 49
五、财政拨款支出决算明细表 49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49
十三、国有资本经营预算支出决算表 49
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
一是贯彻执行党的路线方针政策、法律法规,不断推进民主建设。
二是加快发展农村经济,切实增加农民收入。
三是推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。
四是提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务、财务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。
五是积极发展公益事业,提供公共服务保障。
六是大力加强综合治理,有效维护社会稳定。
(二)2019年重点工作完成情况。
(1)决战决胜脱贫攻坚。全镇上下全面贯彻县委“奋战三百天、摘掉贫困帽”部署要求,紧紧围绕年度减贫目标和巩固提升任务,全力决战决胜脱贫攻坚。2019年实现25户73人减贫,顺利通过省第三方评估两次考核验收。一是脱贫攻坚巩固提升。坚持一手抓当年减贫、一手抓巩固提升,结合村户实际,有针对性制定巩固提升方案。对已脱贫户持续开展帮扶,确保每户脱贫户均有持续增收产业项目。对已退出的黄柏村、中坝村进行对标补短,完善巩固集体经济、安全饮水、文体设施、电子商务等基础设施,全方位提升自我发展能力。对标对表、举一反三,扎实开展各级脱贫攻坚督查、暗访反馈问题整改工作,各类问题已彻底整改,扎实在各村开展脱贫攻坚“政策大宣讲、干部大接访”活动,教育引导群众,解决实际问题。二是“四大活动”有力开展。组织全镇所有镇村干部、帮扶干部扎实开展走访排查,共核实采集389户贫困户1920余张成效图片信息;从严从实开展“两不愁、三保障”回头看大排查,排查出各类问题380个。截至目前,各类问题已全面整改到位。三是“小组竞赛”助推帮扶。我镇以脱贫攻坚帮扶工作“小组竞赛”活动为抓手,以人居环境整治“三治三改”、道德超市建设为内容,扎实开展脱贫攻坚帮扶工作“五比三评”:比脱贫巩固提升、信访矛盾化解、人居环境整治、文明新风培育、群众满意认可,评优秀小组、优秀农户、优秀干部。截至目前,全镇评选出优秀农户1670户,并在道德超市兑换了生活物资,充分发扬优秀农户的榜样和标杆作用,引领广大群众积极参与到脱贫攻坚帮扶工作“小组竞赛”活动中来,形成人人谈改善、户户比争先、村村搞评优的良好氛围,进一步提升了贫困户的满意度和非贫困户的认可度,改善了人居生活环境,降低了信访矛盾。四是就业扶贫彰显成效。根据帮扶单位四川广运集团旺苍有限公司是黄柏村的对口帮扶单位的先天优势,为助力脱贫致富奔小康,满足我镇及周边人员就近学习汽车驾驶技能的需求,投资10万余元在黄柏村溪口湖产业园区内设立驾校培训点,解决贫困人员和非贫困人员就近学习驾驶技术;立足于黄柏村产业发展趋势,为加大农民增收,建立菊花加工扶贫车间一个并已投入使用。五是基础设施全面改善。为全面改善人居生活环境,2019年实施危旧房改造21户,一般农户除险加固实施38户,现已全面完成;完成垃圾屋建设10个,垃圾仓1个;改造卫生厕所350个;建设城乡社区儿童之家2个,建设中坝村文化室1个;“乡三有”全面达标。
(2)持续发展工业农业。大力优化招商引资工作环境,进一步强化工作专门服务制、领导联系项目责任制、优质服务承诺制三项制度。积极打造招商平台,为企业提供优质服务,突出发展以工业经济为主导的民营经济。全年实现固定资产投资5000万元,招商引资6000万元,协助做好了规上工业企业培育工作,扶持捷力矿业有限公司实现年产值8000万元,利润300万元。完成工业投资4000万元,固投入库5000万元。不断加大农业投入力度,改善农业基本生产条件,农业产值稳步增长。新建村级特色产业示范园1个、户办特色产业园152个。2019年我镇实现粮食总产量3776吨,油料508吨,茶叶36吨,新培育黄茶150亩;出栏生猪0.7185万头,家禽12.5112万只,肉羊3429只,肉牛327头,畜牧业产值达到2500万元以上。
(3)扎实推进乡村振兴。始终以产业振兴为抓手,突出抓好现代农业园区、幸福美丽新村建设,引导鼓励广大群众特别是贫困群众参与乡村旅游开发。今年来,种植翠冠梨、黄金梨、樱桃等特色水果300余亩3万余株,发展菊花400余亩,种植吊瓜150余亩,规模养殖流水鱼80余亩,发展食用菌6万棒等,建设休闲渔业示范基地、流水养鱼科技示范园100余亩、溪口湖渔庄1000余平方米,建成集餐饮、住宿、休闲、垂钓、观光、采摘、露营等为一体的溪口湖渔业公园500余亩。溪口湖渔业有限公司被授予农业产业化县级重点龙头企业;溪口湖渔业公园养殖场荣获国家“农业农村部水产健康养殖示范场”称号;黄柏村荣获旺苍县2019年“清香红城 多彩绿谷”增彩添香最美村庄称号。
二、机构设置
旺苍县金溪镇人民政府下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计687.51万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加104.45万元,增长18%。主要变动原因是中央自然灾害生活补助及垃圾存量治理项目资金纳入本年度预算。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计592.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入592.70万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计581.22万元,其中:基本支出472.22万元,占81%;项目支出109万元,占19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计687.51万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加104.45万元,增长18%。主要变动原因是中央自然灾害生活补助及垃圾存量治理项目资金纳入本年度预算。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出581.22万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加81.29万元,增加16%。主要变动原因是垃圾存量治理项目纳入本年度预算,并及时兑付到位。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出581.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出182.66万元,占31.4%;国防支出(类)0.40万元,占0.1%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出16.96万元,占2.9%;社会保障和就业(类)支出61.55万元,占10.6%;卫生健康支出(类)15.63万元,占2.7%;农林水支出(类)264.39万元,占45.5%;住房保障支出(类)22.14万元,占3.8%。灾害防治及应急管理支出(类)17.50万元,占3%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为**,完成预算**%。其中:
2019年一般公共预算支出决算数为581.22万元,完成预算85%。其中:
1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为13万元,完成预算100%。
2. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是人大代表工作经费未及时申报计划。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为120.9万元,完成预算94%,决算数小于预算数的主要原因是办公经费未报账。
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为5.5万元,完成预算100%。
5. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):支出决算数为0.96万元,完成预算100%。
6. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为14.33万元,完成预算100%。
7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为10.91万元,完成预算100%。
8. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为17.06万元,完成预算100%。
9. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是党组织活动经费未及时报账。
10. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项):支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的食品药品安全工作监督经费未及时报账。
11. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):支出决算为0.4万元,完成预算100%。
12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为0.56万元,完成预算30%,决算数小于预算数的主要原因是健康生活高效工作专项经费未及时报账。
13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为8.72万元,完成预算100%。
14. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):支出决算数为7.68万元,完成预算100%。
15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为6.16万元,完成预算100%。
16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为28.7万元,完成预算100%。
17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为13.2万元,完成预算100%。
18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算数为13.1万元,完成预算100%。
19. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算数为0.39万元,完成预算100%。
20. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是计生专干补助资金未及时申报计划。
21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为6.52万元,完成预算100%。
22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为9.11万元,完成预算100%。
23. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是80岁老党员补贴未及时申报计划。
24. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是存量垃圾治理项目未及时报账。
25. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算数为70.59万元,完成预算100%。
26. 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):支出决算数为0.2万元,完成预算100%。
27. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是村官2018年目标绩效奖补发部分未及时发放。
28. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是工农村四好村创建奖补资金未及时报账。
29. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为21.04万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是第一书记工作经费未报账。
30. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算数为30万元,完成预算100%。
31. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为114.56万元,完成预算81%,决算数小于预算数的主要原因是公共服务运行维护项目报账手续不完善。
32. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算数为28万元,完成预算100%。
33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为22.14万元,完成预算100%。
34. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项):支出决算数为10万元,完成预算100%。
35.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支出(项):支出决算数为7.5万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出472.22万元,其中:
人员经费343.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费128.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.9万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平,主要原因是无出国(境)需求。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是工作内容变化不大。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于执行紧急公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.9万元,完成预算100*%。公务接待费支出决算公务接待费支出决算与2018年持平。主要原因是工作内容变化不大。其中:
国内公务接待支出9.9万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待235批次,2150人次(不包括陪同人员),共计支出9.9万元,具体内容包括:招待各级部门指导工作、脱贫工作检查、项目建设指导等。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、 政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,旺苍县金溪镇人民政府机关运行经费支出39.2万元,与2018年决算数相比,增加5.6万元。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出增加。
(二)政府采购支出情况
2019年,旺苍县金溪镇人民政府政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,旺苍县金溪镇人民政府共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备台(套),单价100万元以上专用设备台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对人大代表经费、炊事员报酬、食品药品安全工作监督经费、基层武装经费、健康生活高效工作、中坝村七、八社粮食价差补贴、党组织活动经费、扫黑除恶工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体效益良好,群众满意度高。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看整体效益良好,群众满意度高。
(一)1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“人大代表经费”“炊事员报酬”“食品药品安全工作监督经费”“基层武装经费”“健康生活高效工作”“中坝村七、八社粮食价差补贴”“党组织活动经费”“扫黑除恶工作经费”8个项目绩效目标实际完成情况。
(1)“中坝村七、八社粮食价差补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元,执行数为7.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障农户耕地收入,提升生活水平。发现的主要问题:无。
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
中坝村七、八社粮食价差补贴 |
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预算单位 |
旺苍县金溪镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
7.5 |
执行数: |
7.5 |
|
其中-财政拨款: |
7.5 |
其中-财政拨款: |
7.5 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
保障种田农户利益,提高农户生活水平 |
保障种田农户利益,提高农户生活水平 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
补贴发放农户数 |
发放该村农户113户 |
发放该村农户113户 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
兑付率 |
达100% |
达100% |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年9月30日前 |
2019年9月24日 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
粮食补贴标准 |
64元/亩 |
64元/亩 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障农户基本收入 |
保障农户耕地收入,提升生活水平 |
保障农户耕地收入,提升生活水平 |
|
效益指标 |
可持续效益指标 |
保障农户生活水平 |
长期 |
长期 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
粮食补贴带来的收益,群众满意率≥99% |
粮食补贴带来的收益,群众满意率≥99% |
(2)“食品药品安全工作监督经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,保障了食品药品安全。发现的主要问题:一是项目的合理性有待提高,二是项目资金的使用率还不够好,报帐进度缓慢。下一步改进措施:一是提高项目工作的合理性,二是努力提高项目资金的使用率。
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
食品药品安全工作监督经费 |
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预算单位 |
旺苍县金溪镇人民政府 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.2 |
执行数: |
0 |
|
其中-财政拨款: |
0.2 |
其中-财政拨款: |
0 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
在全镇范围内开展食品药品安全宣传,加大对食堂及医院药品的检查力度,确保辖区内不出现食品药品安全事故,保障群众生命安全 |
在全镇范围内开展食品药品安全宣传,加大对食堂及医院药品的检查力度,辖区内未出现食品药品安全事故 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
食品药品安全宣传次数 |
辖区内开展食品安全宣传8次 |
辖区内开展食品安全宣传8次 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
食品药品安全检查次数 |
辖区内对餐饮店、食堂、学校、农村宴席、集体用餐开展食品安全检查12以上次 |
辖区内对餐饮店、食堂、学校、农村宴席、集体用餐开展食品安全检查21次 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
食品药品安全问题事件发生率 |
发生率≤1%,确保辖区内不出现食品安全事故 |
发生率为0,辖区内未出现食品安全事故 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
食品药品达标率 |
达标率≥99%,确保食品药品来源安全 |
达标率≥99%,食品药品来源安全 |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年11月15日 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
食品药品安全工作监督经费 |
200元/次 |
200元/次 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障食品药品安全 |
保障群众生命安全,维护社会安全稳定 |
保障群众生命安全,维护社会安全稳定 |
|
效益指标 |
可持续效益指标 |
保障群众人身安全 |
长期 |
长期 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
不发生食物中毒事件,群众生命安全得到保障,群众满意率≥99% |
未发生食物中毒事件,群众生命安全得到保障,群众满意率≥99% |
(3)“健康生活高效工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.86万元,执行数为0.56万元,完成预算的30%。通过项目实施,增强职工集体荣誉感及工作积极性,增强职工。发现的主要问题:一是项目的合理性有待提高,二是项目完成时效还不够好,三是资金的使用率和服务对象满意度有待提高。下一步改进措施:一是提高项目工作的合理性,二是进一步提高项目的完成时效,三是努力提高项目资金的使用率和服务对象的满意度。
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
健康生活高效工作 |
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预算单位 |
旺苍县金溪镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.86 |
执行数: |
0.56 |
|
其中-财政拨款: |
1.86 |
其中-财政拨款: |
0.56 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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举办职工体育活动1次,举办体育竞赛活动1次,组织参观教育学习活动1次,增强职工凝聚力和集体荣誉感,提高工作积极性;营造积极、健康的工作氛围 |
举办职工体育活动1次,举办体育竞赛活动1次,组织参观教育学习活动1次,增强职工凝聚力和集体荣誉感,提高工作积极性;营造积极、健康的工作氛围 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
组织职工培训活动 |
1次,职工参与20人次以上 |
1次,职工参与30人 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
举办体育竞赛活动 |
1次,职工参与20人次以上 |
1次,职工参与20人 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
组织参观教育学习活动 |
1次,职工参与20人次以上 |
1次,职工参与6人 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
活动项目数、职工参与率、开办运动会对工作开展的积极影响 |
项目数3个以上,职工参与率90%以上,开展顺利,对工作有积极影响 |
项目数3个,职工参与率90%以上,开展顺利,对工作有积极影响 |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年9月30日前 |
2019年12月22日 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
组织职工培训活动 |
200元/人/年 |
200元/人/年 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
举办体育竞赛活动 |
300元/人/年 |
300元/人/年 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
组织参观教育学习活动 |
200元/人/年 |
200元/人/年 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造积极、健康的工作氛围 |
增强职工集体荣誉感及工作积极性,增强职工凝聚力,更好的开展各项工作 |
增强职工集体荣誉感及工作积极性,增强职工凝聚力,更好的开展各项工作 |
|
效益指标 |
可持续效益指标 |
提高身体素质和生活质量 |
职工凝聚力增强,积极性提高,≥1年 |
职工凝聚力增强,积极性提高,≥1年 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
对活动开办过程、结果满意,满意率≥95% |
对活动开办过程、结果满意,满意率≥95% |
(4)“基层武装经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障征兵工作顺利开展。发现的主要问题:高学历参军比例不高。下一步改进措施:加大宣传力度。
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
项目名称 |
基层武装经费 |
||||
预算单位 |
旺苍县金溪镇人民政府 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.4 |
执行数: |
0.4 |
|
其中-财政拨款: |
0.4 |
其中-财政拨款: |
0.4 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
完成全镇适龄青年兵役登记;征集优质兵员入伍;强化政策宣传,营造良好的参军拥军氛围 |
完成全镇适龄青年兵役登记;征集优质兵员入伍;强化政策宣传,营造良好的参军拥军氛围 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
兵役征集宣传活动 |
开展宣传活动5次 |
开展宣传活动5次 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
应征入伍青年人数 |
应征入伍25人以上 |
20人 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
大学生应征人数 |
应征人数11人以上 |
2人 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
体检合格入伍人数 |
体检合格入伍人数5人以上 |
4人 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
兵役登记工作完成率 |
完成100% |
完成100% |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
义务兵合格率 |
兵源入伍合格率≥100% |
完成100% |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
大学生征集比率 |
0.44 |
10% |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年8月31日前 |
2019年8月20日 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
征兵工作经费 |
160元/人 |
160元/人 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
巩固国防 |
为我国国防工作充实力量 |
为我国国防工作充实力量 |
|
效益指标 |
可持续效益指标 |
增强保家卫国意识 |
强化政策宣传,确保征兵工作本年度顺利开展 |
强化政策宣传,确保征兵工作本年度顺利开展 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
武装部满意度 |
主管部门对征兵工作开展满意率≥95% |
主管部门对征兵工作开展满意率≥95% |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
义务兵本人满意度 |
对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95% |
对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95% |
(5)“炊事员报酬”项目绩效完成综述。项目全年预算数2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障职工生活水平,促进全镇各项工作开展。发现的主要问题:菜品样式单一。下一步改进措施:保障全镇职工工作生活用餐,提高服务水平。
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
项目名称 |
炊事员报酬 |
||||
预算单位 |
旺苍县金溪镇人民政府 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.5 |
执行数: |
2.5 |
|
其中-财政拨款: |
2.5 |
其中-财政拨款: |
2.5 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
保障单位干部职工基本伙食及公务接待,为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障 |
保障单位干部职工基本伙食及公务接待,顺利推进全镇各项工作 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
食堂聘用人员 |
临聘炊事员1人 |
临聘炊事员1人 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
保障职工用餐人数 |
28人 |
28人 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
职工基本伙食保障率 |
按时保障职工正常就餐,确保食品安全,保证数量供应,杜绝浪费,保障率≥100% |
按时保障职工正常就餐,确保食品安全,保证数量供应,杜绝浪费,保障率≥100% |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
保障职工正常就餐,时间段为2019年全年 |
保障职工正常就餐,时间段为2019年全年 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
炊事员报酬 |
25000元/年 |
25000元/年 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供后勤保障 |
为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障,确保各项工作顺利开展 |
为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障,确保各项工作顺利开展 |
|
效益指标 |
可持续效益指标 |
安全食品 |
≥1年,确保食品安全 |
≥1年,确保食品安全 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
炊事员满意度 |
按时发放炊事员报酬,炊事员满意率≥99% |
按时发放炊事员报酬,炊事员满意率≥99% |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95% |
对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《旺苍县金溪镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对“基层武装经费”项目开展了绩效评价,《基层武装经费项目2019年绩效评价报告》、《炊事员报酬项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。
1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。、
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。
11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项): 指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
14. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项): 指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
16. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项): 指从事市场监督管理专项业务方面的支出,单设科目的业务除外。
19. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项): 指用于兵役征集等方面的支出。
21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
24. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 指用于义务兵优待方面的支出。
25. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
26. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 指用于计划生育服务方面的支出。
27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项): 指老龄卫生健康事务方面的支出。
30. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
31. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
32. 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海滩救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
33. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
34. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项): 指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
35. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
36. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项): 指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
42. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
旺苍县金溪镇人民政府
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
本表所反映的年末独立核算机构数1个,系政府机关;独立编制机构数4个,与上年一致,包括人大、政府、群团、党委。
(二)机构职能。
我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理,监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况,协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作;加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力;负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作,加强对突发事件的预警与管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;承办人大主席团的日常工作。
(三)人员概况。
2019年编制人数为28人,其中行政14人、机关工勤人员1人、事业编制13人。因到龄退休和工作调动等原因,单位年末实有在职人员27人,其中:公务员14人、事业人员13人。较上年年末实有在职人员相比,减少一名人员。
年末财政供养人员中:公共预算财政拨款开支人数14人,公共预算财政补助开支人数13人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2019年部门预算收入总数687.51万元,其中:年初预算数592.7万元、2018年财政拨款结转结余94.81万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2019年预算支出总数581.22万元,其中:一般公共服务支出182.66万元;国防支出0.40万元;文化旅游体育与传媒支出16.96万元;社会保障和就业支出61.55万元;卫生健康支出15.63万元;农林水支出264.39万元;住房保障支出22.14万元;灾害防治及应急管理支出17.5万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
2019年我部门根据部门预算编制原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理,按照“严控一般支出,压缩三公经费”的方针,结合本镇实际情况,编制2019年年初预算。在执行过程中未调整过预算项目,年度预算收支均衡,全年按时完成本单位各项经济和社会事业发展职能职责,人员支出按时间进度执行,年底支出无政策规定外的硬缺口。
(二)结果应用情况。
根据年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
1. 经济效益评价:预算执行方面,“三公”经费总体控制较好,未超过本年预算和上年决算支出。预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。
2. 效率性评价和有效性评价:我单位预算安排的基本支出保障了单位正常工作运转,在资金管理和使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
财政支出更好的促进了金溪经济发展,产业结构明显优化,经济基础巩固提升,城乡居民收入持续增长。集镇建设、乡村旅游配套设施逐渐完善,新农村建设提升加速,乡村环境更加优美,农民精神层面日益丰富,各项社会事业加快发展。
(二)存在问题。
1、年初预算编制不够合理,预算编制的合理性有待进一步提高。
2、预算执行缺乏强有力的约束机制,公用经费的核算有待进一步加强。
3、资产管理有待进一步加强。尤其是各类其他应付款、其他应收款未及时进行清理、归并和核销。资产购置未完全按《政府采购法》的规定实行集中采购。
4、工程项目结算不及时,个别项目虽已完工,由于上级主管部门未能及时验收,导致项目不能及时送审和资金结算。
(三)改进建议。
1、建议加强政策学习,提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。
2、建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
3、提高财务人员素质,加强财务管理、规范财务核算,严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。
4、加强资产管理,及时对其他应收款、其他应付款进行清理、归并和核销,严格按照《政府采购法》的相关规定采购相关物资。
附件2
旺苍县金溪镇人民政府
2019年项目支出绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
基层武装经费项目为金溪镇武装部管理的项目,经费预算0.4万元,预期目标为按照县征办、县人武部工作要求,全面完成2019年的兵役征集任务,开展辖区适龄青年兵役登记工作,结合实际开展民兵训练工作,做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作,连同民政部门做好拥军优属工作。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
完成2019年全镇适龄青年兵役登记;征集优质兵员入伍;强化政策宣传,营造良好的参军拥军氛围。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
2019年8月31日前开展兵役征集宣传活动5次;实现应征入伍青年人数25人以上;体检合格入伍人数5人以上。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
通过一年的努力工作,我镇实现应征入伍上站体检数20人,体检合格入伍4人(其中大学生2人)。全面完成全镇适龄青年兵役登记;征集优质兵员入伍;营造良好参军拥军氛围。
(三)项目自评步骤及方法。
1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作通知》(旺财预[2019]27号)文件要求,领导高度重视,组织召开相关人员会议,安排布置支出绩效评价工作,明确责任,分工负责。要求各相关人员各尽其责,认真履职,按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2、自评方法。成立绩效评价小组,组织召开相关人员会议,安排布置项目支出绩效评价工作,要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料,进行自查,总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法,重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
基层武装经费申请0.4万,财政部门批复0.4万,执行过程中未进行调整。
(二)资金计划、到位及使用情况。
项目名称 |
基层武装经费 |
||||
预算单位 |
旺苍县金溪镇人民政府 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.4 |
执行数: |
0.4 |
|
其中-财政拨款: |
0.4 |
其中-财政拨款: |
0.4 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
完成全镇适龄青年兵役登记;征集优质兵员入伍;强化政策宣传,营造良好的参军拥军氛围 |
完成全镇适龄青年兵役登记;征集优质兵员入伍;强化政策宣传,营造良好的参军拥军氛围 |
||||
资金支付时间 |
2019年8月31日前 |
2019年8月20日 |
(三)项目财务管理情况。
为了更好的使用基层武装经费,我镇严格按照旺苍县委组织部和旺苍县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
2019年基层武装经费主要是用于适龄应征入伍青年体检的租车费、伙食费、住宿费以及佣兵政策宣传费等各类支出。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。
(二)项目管理情况。
资金分配合理,不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金及时到位,到位率100%;项目资金实行专款专用,资金使用规范,严格执行相关财务管理制度,资金转付严格按照财务审批程序进行,会计核算结果真实、准确。
(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符,为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由财政所进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
项目完成率100%;项目符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平;2019年12月31日前项目任务全部完成;项目在规定成本范围内完成。通过项目实施,进一步改善了全镇的生活条件,促进了我镇经济发展,城镇居民收入持续增长,农民精神层面日益丰富,各项社会事业加快发展。资金使用效率较好,人民群众较为满意。
(二)项目效益情况。
通过培训和各类宣传活动的开展,在社会效益方面:为我国国防充实力量,一人当兵,全家光荣。在可持续效益方面:强化政策宣传,确保征兵工作本年度顺利开展。为年度征兵奠定兵员基础;服务对象满意度:主管部门武装部对征兵工作开展满意率≥98%,群众对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
根据评价指标和评分标准,我镇通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员,对基层武装经费项目进行客观评价,评价结论为100分。
项目名称 |
基层武装经费 |
|||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
(20分) |
(10分) |
必要性(政策依据) |
5 |
4 |
可行性(政策完善) |
5 |
4 |
||
(10分) |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
(10分) |
(7分) |
资金分配 |
3 |
4 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
(3分) |
执行规范 |
3 |
3 |
|
(特性指标70分) |
(20) |
完成数量 |
5 |
5 |
完成质量 |
5 |
5 |
||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
(50分) |
经济效益(可选项) |
40 |
|
|
项目效益(可选项) |
20 |
|||
生态效益(可选项) |
|
|||
可持续效益(可选项) |
10 |
|||
公平效率(可选项) |
|
|||
使用效率(可选项) |
10 |
|||
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
总分 |
100 |
(二)存在的问题。
1.报名参军的适龄青年人数逐年减少。近年来我镇报名参加体检人数尚不足适龄青年的60%,应征适龄青年人数下降趋势明显。
2.家庭结构的负面影响。适龄青年大多数是独生子女,这种特殊的家庭结构,导致大部分青年生活在一个相对温室化的环境中,普遍缺乏实践锻炼,意志力薄弱,独立自主能力差,从小娇生惯养、养尊处优,习惯了无拘无束,他们的价值观和对现实生活的追求更多的是考虑短期效益和市场行为,不少青年想的是如何找一份好工作,而对于贡献和尽义务想的太少。
(三)相关建议。
加大征兵工作宣传力度,着力做好全镇适龄青年的兵役登记工作,着力做好应征体检青年的保障服务工作,着力做好优抚安置,妥善解决入伍新兵后顾之忧,积极做好思想动员工作,有针对性地解决各类思想矛盾。对体检合格的人员及家庭挨家挨户进行见面走访,及早摸清他们的想法、思想动态,根据各个家庭的实际情况,有针对性地同他们畅谈思想,帮助端正应征青年入伍动机。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表