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公开时间:2020年11月26日
第一部分 部门概况................................................4
一、基本职能及主要工作................................................4
二、机构设置......................................................... 6
第二部分 2019年度部门决算情况说明...................................... 7
一、收入支出决算总体情况说明............................................. 7
二、收入决算情况说明..................................................... 7
三、支出决算情况说明.................................................... 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................... 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................ 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................... 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................... 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....................................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................... 17
十、其他重要事项的情况说明 .............................................17
第三部分名词解释................................................ .25
第四部分 附件........................................................ 31
附件1............................................................. .31
附件2............................................................. .40
第五部分 附表........................................................ 45
一、收入支出决算总表 ...............................................45
二、收入决算表 .....................................................45
三、支出决算表..................................................... 45
四、财政拨款收入支出决算总表........................................ 45
五、财政拨款支出决算明细表 ..........................................45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................ ......45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..............................45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................... ...45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................... ........45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .......................45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................... .45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...................45
十三、国有资本经营预算支出决算表................................. ....45
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力
2.促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”,紧急围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和现固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾減灾工作,加环境保拧,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、敬助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
(二)2019年重点工作完成情况。
1.脱贫攻坚
(1)实现减贫人口15人,“乡三有”达标。
(2)按时完成易地扶贫搬迁、农村危房改造等脱贫攻坚项目建设年度任务。
(3)完成各级脱贫攻坚督查、暗访发现问题整改及考评工作。
(4)完成小额信贷80万元,贷款清收200万元。
(5)完成“东西部扶贫协作”年度目标任务。
2.项目投资
(1)完成固投入库任务。
(2)加大招商引资力度,新开工投资、新签约投资、新储备投资项目各1个以上。
(3)做好河东桥建设的协调服务工作。
3.产业发展
(1)完成工业投资、项目入库任务。
(2)户办产业小庭园2个。
(3)新建农村安全饮水工程4处;新建整治渠道2公里,蓄水池5口,整治山坪塘1口。
(4)硬化村社公路5.32公里。
4.乡村振兴
(1)实现农村居民人均可支配收入增长10.5%以上。
(2)新发展黄茶150亩。
(3)深化群众文明创建活动。
5.污染防治
(1)完成上级环保督察问题整改,环保党政同责工作,秸秆禁烧等污染防治攻坚战工作。
(2)完成实施“河长制”工作。
(3)完成农村人居环境整治工作,新建联户路5600米。
(4)新建垃圾仓1座、垃圾屋5个、公厕2座。
6.其它工作
全面完成“防范化解重大风险”、“改革创新”、“依法治县”、“从严治党”等目标任务。
二、机构设置
旺苍县农建乡人民政府下属二级预算单位0个。总编制26名,其中行政编制14名,机关工勤编制2名,事业编制10名(其中:参照公务员法管理的事业编制0名)。在职人员总数24人,其中:公务员13人,机关工勤人员1人,事业人员10人(其中:参照公务员法管理的事业人员0人)。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计569.55万元。与2018年相比,收、支总计各减少75.17万元,下降11.66%。主要变动原因是项目资金拨款减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计508.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入503.76万元,占99.02%;政府性基金预算财政拨款收入5.00万元,占0.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计471.18万元,其中:基本支出394.59万元,占83.75%;项目支出76.59万元,占16.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计569.55万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少75.17万元,下降11.66%。主要变动原因是项目资金拨款减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出462.18万元,占本年支出合计的98.09%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少129.07万元,下降21.83%。主要变动原因是项目资金拨款减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出462.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出174.00万元,占37.65%;国防支出(类)支出0.40万元,占0.09%;文化旅游体育与传媒(类)支出1.02万元,占0.22%;社会保障和就业(类)支出26.02万元,占5.63%;卫生健康支出14.99万元,占3.24%;农林水(类)支出228.19万元,占49.37%;住房保障支出17.57万元,占3.80%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为462.18,完成预算91.75%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为8.76万元,完成预算100%。
一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是计划未批,人大代表工作经费10800元未支付。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为116.26万元,完成预算92.94%,决算数小于预算数的主要原因是计划未批,补发的2018年目标绩效奖金88332元未支付。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为8.79万元,完成预算100%。
一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%。决算数小于预算数的原因财政吃紧,计划未批,2018年下半年财政投资项目评审服务费5800元未支付。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为19.27万元,完成预算100%。
一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):支出决算为4.66万元,完成预算96.68%。决算数小于预算数的主要原因是计划未批,补发的2018年三支一扶目标绩效奖金1600元未支付。
一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为1.73万元,完成预算86.50%。决算数小于预算数的主要原因是计划未批,群团办公费用2667元未支付。
一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为13.53万元,完成预算100%。
一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1.00万元,完成预算25%。决算数小于预算数的主要原因是计划未批,党组织活动经费30000元未支付。
2.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项): 支出决算为0.40万元,完成预算100%。
3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项): 支出决算为1.02万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为23.64万元,完成预算100%。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 支出决算为2.38万元,完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)老龄卫生健康事务(项):支出决算为0.95万元,完成预算79.17%。决算数小于预算数的主要原因是计划未批,80岁老党员补贴2500元未支付。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为2.44万元,完成预算96.83%。决算数小于预算数的主要原因是计划未批,计生专干生活补助787元未支付。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.70万元,完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.90万元,完成预算100%。
6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为50.08万元,完成预算100%。
农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):支出决算为0.2万元,完成预算100%。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%。决算数小于预算数的原因项目未完工2019年省级财政乡村振兴转移支付资金200000元未支付。
农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为0万元,完成预算0%。决算数小于预算数的原因计划未批补发村官2018年目标绩效奖金4667元未支付。
农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为23.77万元,完成预算94.78%。决算数小于预算数的原因计划未批2019年驻村帮扶力量生活补贴13150元未支付。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为20万元,完成预算100%。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为132.16万元,完成预算77.61%。决算数小于预算数的原因计划未批基层组织活动和公共服务运行资金325000元、村社区办公费50000元、部门拨入的资金未及时支付。
农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为27.00万元,完成预算100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为17.57万元,完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出394.59万元,其中:
人员经费300.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费94.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.80万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.80万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5.8万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平。
国内公务接待支出5.80万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待188批次,1160人次(不包括陪同人员),共计支出5.80万元,具体内容包括:招待各级部门来乡指导工作、招商引资、现代农业园区建设等运行。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,农建乡人民政府机关运行经费支出94.29万元,比2018年增加65.96万元,增长69.95%。主要原因是去年财政吃紧未支付的公务员车补、省贸促会定向帮扶农建村扶贫资金及农村公共运行维护资金于2019年支付。
(二)政府采购支出情况
2019年,农建乡人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,农建乡人民政府共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对基层武装经费项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019年全乡各项工作完成较好,年终目标考核获二等奖,不过在项目进度及报账方面存在一些不足。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看积极开展兵役登记工作,完成2019年征兵工作任务,做好退伍军人就业创业引导、政策宣传,营造良好的参军拥军氛围。检查得分96分。
1.基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.40万元,执行数为0.40万元,完成预算的100%。通过项目实施,积极开展兵役登记工作,完成2019年征兵工作任务,做好退伍军人就业创业引导、政策宣传,营造良好的参军拥军氛围。发现的主要问题:报名参军的适龄青年人数逐年减少。下一步改进措施:加大征兵工作宣传力度。
2.健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.02万元,执行数为1.02万元,完成预算的100%。通过项目实施,早期发现亚健康状态和潜在的疾病、早预防、早诊断、早治疗,减少医疗费用,提高职工生命质量。发现的主要问题:工作压力大,职工参与度不高。下一步改进措施:适当实行奖励机制,增加活动类型,提升干部精神满足感。
3.人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.08万元,执行数为1.08万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保人代会顺利召开,为开展社会治理建言献策,履行人大监督职责,调解代表和群众纠纷。发现的主要问题:部分人大代表文化水平不高,学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施:组织培训学习。
4.食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障群众生命安全,维护社会安全稳定。发现的主要问题:食品药品安全知识宣讲覆盖率不高。下一步改进措施:加大宣传力度。
5.炊事员报酬项目全年预算数2.50万元,执行数为2.50万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障单位公务接待、会议用餐及职工日常生活用餐。发现的主要问题:工作人员卫生防护措施不到位。下一步改进措施:建立责任监督机制,不断完善更新各项管理制度。
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
基层武装经费 |
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预算单位 |
旺苍县农建乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.4 |
执行数: |
0.4 |
|
其中-财政拨款: |
0.4 |
其中-财政拨款: |
0.4 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
积极开展兵役登记工作,完成2019年征兵工作任务,做好退伍军人就业创业引导、政策宣传,营造良好的参军拥军氛围。 |
积极开展兵役登记工作,完成2019年征兵工作任务,做好退伍军人就业创业引导、政策宣传,营造良好的参军拥军氛围。 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
完成征兵数量 |
≥3人,应征体检人数不少于10人。 |
=1人,应征体检人数20人。 |
|
质量指标 |
兵役登记率 |
=100% |
=100% |
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大学生征集比率 |
≥50% |
无 |
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高中生及以上文化程度(含中专) |
≥90% |
中专1人 |
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失效指标 |
完成时间 |
2019年8月前 |
2019年8月前 |
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成本指标 |
征兵工作经费 |
400元/人 |
400元/人 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
鼓励适龄青年积极参军,增强国防力量。 |
鼓励适龄青年积极参军,增强国防力量。 |
|
可持续影响 指标 |
适龄青年积极参军 |
适龄青年积极参军,提高适龄青年的爱国情怀。 |
适龄青年积极参军,提高适龄青年的爱国情怀。 |
||
满意度指标 |
满意度指标 |
管理部门满意度 |
县级主管部门对征兵工作满意率≥99% |
县级主管部门对征兵工作满意率≥99% |
|
满意度指标 |
群众满意度 |
群众对征兵工作满意率≥99% |
群众对征兵工作满意率≥99% |
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
项目名称 |
健康生活高效工作 |
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预算单位 |
旺苍县农建乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.02 |
执行数: |
1.02 |
|
其中-财政拨款: |
1.02 |
其中-财政拨款: |
1.02 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
开展职工体检活动1次,确保职工身体健康,有利于更好的服务于工作。 |
1、职工体检活动1次。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标
|
数量指标
|
体检次数 |
≥1次,职工参与24人次以上 |
1次,职工参与24人次 |
|
质量指标 |
体检医院 |
国家三级甲等医院 |
广元市第一人民医院 |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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成本指标 |
体检价格 |
510元/人.年 |
1.02万元/次 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
确保职工身体健康,有利于更好的投入到工作中。 |
干部身体素质提高 |
|
可持续影响指标 |
早期发现亚健康状态和潜在的疾病 |
早发现、早预防、早诊断、早治疗,减少医疗费用,提高生命质量。 |
降低未来罹患疾病的概率 |
||
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
对活动开办过程、结果满意,满意率≥98% |
对活动开办过程、结果满意,满意率≥98% |
项目支出绩效目标完成情况表 |
|
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项目名称 |
人大代表经费 |
|
||||
预算单位 |
旺苍县农建乡人民政府 |
|
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.08 |
执行数: |
1.08 |
|
|
其中-财政拨款: |
1.08 |
其中-财政拨款: |
1.08 |
|
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
|||
对人大代表进行系统培训,明确代表职责,提升代表素质,确保人代会顺利召开,为开展社会治理建言献策,履行人大监督职责,调解代表和群众纠纷。 |
1. 召开乡人民代表大会 2. 召开乡人大代表向选民述职会 3. 人大代表联系工作站活动 4. 人大代表视察活动 |
|
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标
|
数量指标 |
召开乡人民代表大会 |
≥3次,49人 |
4次 |
|
|
乡人大代表向选民述职会 |
≥1次,49人 |
1次 |
|
|||
人大代表联系工作站活动 |
≥3次 |
3次 |
|
|||
人大代表视察活动 |
≥2次 |
2次 |
||||
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
|
||
成本指标 |
会务费 |
按文件要求执行 |
50元人/次 |
|
||
人大代表工作运行经费 |
1.08万元,用于人大工作会务费及公示栏、制度宣传、资料制作费用。 |
1.05万元,用于人大工作会务费及公示栏、制度宣传、资料制作费用。 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高建言献策能力 |
强化对人大代表的培训,提高人大代表工作水平,为人代会的顺利召开提供保障。 |
人代会的顺利召开,为党委政府的工作建言献策,提高干部工作积极性。 |
|
|
可持续影响指标 |
联系群众、履行职责 |
≥1年 |
群众矛盾减少 |
|
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
群众对来访来信回复情况满意率≥95% |
群众对来访来信回复情况满意率≥95% |
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
食品药品安全工作监督经费 |
||||
预算单位 |
旺苍县农建乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.2 |
执行数: |
0.2 |
|
其中-财政拨款: |
0.2 |
其中-财政拨款: |
0.2 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
在全乡范围内开展食品药品安全宣传,加大对食堂及医院药品的检查力度,确保辖区内不出现食品药品安全事故,保障群众生命安全. |
1. 开展食品药品安全宣传活动4次 2.对辖区内学校、店铺食品药品安全检查12次 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标
|
数量指标 |
开展食品药品安全宣传活动 |
≥4次 |
4次 |
|
对辖区内学校、店铺食品药品安全检查 |
≥11次 |
16次 |
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质量指标 |
食品药品达标率 |
达标率≥99%,确保食品药品来源安全 |
食品药品来源安全 |
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食品药品安全问题事件发生率 |
发生率≤1%,确保辖区内不出现食品安全事故 |
发生率≤1%,辖区内不出现食品安全事故 |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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成本指标 |
食品药品安全工作监督经费 |
125元/次 |
125元/次 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障食品药品安全 |
保障群众生命安全,维护社会安全稳定 |
保障群众生命安全,维护社会安全稳定 |
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可持续影响指标 |
保障群众人身安全 |
长期 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
不发生食物中毒事件,群众生命安全得到保障,群众满意率≥99% |
未食物中毒事件,群众生命安全得到保障,很满意 |
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
炊事员报酬 |
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预算单位 |
旺苍县农建乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.50 |
执行数: |
2.50 |
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其中-财政拨款: |
2.50 |
其中-财政拨款: |
2.50 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障单位公务接待、会议用餐及职工日常生活用餐。 |
聘请全职炊事员1名,保障单位干部职工基本伙食及公务接待,为顺利推进全乡各项工作提供后勤保障。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
聘请炊事员 |
聘请全职炊事员1名 |
聘请全职炊事员1名 |
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项目完成指标
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质量指标 |
职工基本伙食保障率 |
按时保障职工正常就餐,确保食品安全,保证数量供应,杜绝浪费,保障率≥100% |
按时保障职工正常就餐,确保食品安全,保证数量供应,杜绝浪费,保障率≥100% |
|
食品安全合格率 |
≧100% |
≧100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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成本指标 |
炊事员报酬 |
25000元/年 |
财政吃紧实际支付4600元 |
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效益指标
|
社会效益指标 |
提供后勤保障 |
为全乡各项工作开展提供有力的后勤保障,确保各项工作顺利开展。 |
为全乡各项工作开展提供有力的后勤保障,确保各项工作顺利开展。 |
|
可持续影响指标 |
确保乡干部的饮食健康 |
≥1年,确保食品安全。 |
≥1年,确保食品安全。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
炊事员满意度 |
按时发放炊事员报酬,炊事员满意率≥99% |
炊事员满意率≥62% |
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职工满意度 |
对食品数量、质量、提供时效、安全满意率≥99% |
职工满意率≥99% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《农建乡人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对基层武装经费项目开展了绩效评价,《基层武装经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。
一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指用于兵役征集等方面的支出。
11.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项): 指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项): 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 指用于义务兵优待方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(类)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
农建乡人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
旺苍县农建乡人民政府属行政单位。内设党政办公室、社会事务服务中心、农业服务中心、财务中心。机关领导设正职2名(党委书记1名、乡长1名)、副职5名(人大专职副主席(正科级)1名、纪委专职副书记1名、副镇长3名),行政编制14名,机关工勤编制2名,事业编制10名。
(二)机构职能
1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力
2.促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”,紧急围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和现固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护村社会稳定
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾減灾工作,加环境保拧,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、敬助服务,及时向上級党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
(三)人员概况
农建乡人民政府年末实有人数24人,行政人员14人,其中:机关工勤人员1人,事业人员10人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2019年财政资金收入总计569.55万元,其中:本年收入508.76万元,年初结转60.79万元。
(二)部门财政资金支出情况
2018年财政资金支出合计569.55元,其中:本年支出471.18万元,年末结转98.36万元。按支出性质,基本支出394.59万元,项目支出76.59万元;按支出经济分类,工资福利支出211.53万元,商品和服务支出136.98万元,对个人和家庭的补助122.68万元,资本性支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
1.年度目标任务
(1)政府机构正常运转。①确保干部职工工资福利及退休人员、遗属人员生活补助按时足额发放。②全面保障农村基层组织运转经费。③全面保障贫困村及非贫困村第一书记工作经费。④城乡环境综合治理、信访维稳、安全生产、社会治安综合治理等专项经费得到保障。
(2)民生工程得到保障。完成上级各部门下达的各项民生工程目标任务。
(3)项目投资得到加强。①完成招商引资投资任务。②完成各部门下达的项目建设任务。
(4)财税金融有力开展。①保障税源不流失,做到应收尽收。②财政扶贫专项资金高效安全运行并发挥使用效益。③村级财务得到规范,重点项目建设资金使用安全高效。
(5)廉政建设得到加强。树立良好的廉洁奉公、勤政为民政府形象。
(6)社会治理规范有序。规范社会行为,化解社会矛盾,维持社会和谐。
2.目标完成情况
2019年我乡工作推进有序,乡年终考核获二等奖。具体完成情况如下:
(1)今年实现减贫5户16人,贫困发生率由17.3%下降至0.14%,并顺利接受了县级验收。高质量准备县级摘帽评估验收,我乡农建村、联盟村顺利通过省第三方评估组和省脱贫攻坚成效考核组的评估验收。
(2)完成易地搬迁4户、危房改造18户、除险加固37户。硬化村组道路2.5公里,建联户路7.67公里。新建蓄水池5口、渠堰2.3公里、整治山坪塘1口、病险水库除险加固1座。建成安全饮水工程4处、村级服务中心1个。清收小额信贷208万元,及时发放小额信贷42.3万元和产业扶持基金105.15万元。完成固定资产投资1603万元,招商引资5050万元。积极协调帮扶单位投入资金60万余元,主要用于对扶贫项目中的短板进行查漏补缺、补弱固强。贫困村集体经济人均收入达到40元以上,非贫困村集体经济人均收入达到6元以上。
(3)我乡依托东西部扶贫协作项目,新发展黄茶220亩、规范化管护黄茶800亩、绿茶3000亩。农建现代农业园区建设上档升级,完成园区土地整理、绿色防控、园区香化、冷库建设、茶叶加工生产线升级换代等工作,并成立农机、植保服务队。农建现代农业园区纳入东凡现代农业大园区创建省级现代园区工作成功通过了省级验收。
(4)全乡建成生猪、土鸡养殖示范基地2个,培育养殖科技示范户15,养殖家庭农场6个,户办产业小庭园144个,巩固贫困村产业示范园3个。新建200亩中药材标准化种植基地。实施核桃品改126亩。新培育农民合作社1个,注册家庭农场1家。全力抓好防控“非洲猪瘟”工作,为受非洲猪瘟影响的农户发放仙居鸡苗1946只,确保我乡畜禽养殖产业稳步发展。2019年出栏生猪1.1026万头、土鸡13.1万只、肉牛562头、肉羊2406只。农民人均纯收入实现14248元,同比增长10.19%。
(5)实现了通村公路全部硬化,贫困村社道路基本硬化,非贫困村80%的社道路硬化。电、广播电视及通讯信号全部覆盖。新建村级客运招呼站3个。有效解决了群众“行路难”、“饮水难”等问题,群众的生产生活条件明显改善。
(6)认真落实就业、低保、残疾、医疗、教育等政策。全年完成各类就业技术培训40余场次,新增就业200余人。农村居民参合率达98%以上,新型农村养老保险覆盖4375人。参加小额意外保险1410人、老年龄保险1167人、扶贫保险412户。新增低保31人、低保兜底11人。“五保”、“低保”对象分别达35人和629人。申报残疾人各类补贴74人次及老龄补贴34人次,72名重度残疾人享受护理补贴,84人享受优抚和抚恤人员补贴。资助贫困学生594人次,发放教育扶贫基金50.2万元。58人次贫困人口享受医疗救助资金7.2万元。
(7)兑现国家各种政策性强农惠农补贴140万余元,其中耕地地力保护补贴72.6万元,生态公益林补偿金7.4万元,商品林停伐补助1.4万元,稻谷补贴18万元、油菜补贴6.3万元,计生“两奖三扶”、生育关怀等资金35.1万元。及时发放民政各类资金20.1万元。资金全部通过“一折通”发放,及时有效的解决了部分群众生活难题。
3.2019年预算管理
按时申报2019年预算并及时报人大审批,年度预算调整和结余结转资金使用符合规定,在规定时间内公开政府预决算,按规定公开“三公”经费预决算,批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开,预决算支出全部按要求公开,不存在违规记录情况。
(二)专项预算管理。
2019年我单位有8个预算专项共计13.40万元,明细如下:
项目内容 |
金额(万元) |
备注 |
基层武装经费 |
0.4 |
|
健康生活高效工作 |
1.02 |
|
人大代表经费 |
1.08 |
|
食品药品安全工作监督经费 |
0.20 |
|
炊事员报酬 |
2.50 |
|
扫黑除恶工作经费 |
1.00 |
|
党组织活动经费 |
4.00 |
|
招聘小车驾驶员经费及工作经费 |
3.20 |
|
我单位对这8个项目都做了绩效目标申报,并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施,在年末8个专项预算绩效目标顺利完成。各项资金及时兑现支付。
(三)结果应用情况。
2019年我单位对预算8个项目开展了绩效评价申报,上报财政局并在乡政府公开,年末对8个项目开展检查,8个项目全部完成,且有5个项目全部完成支付;人大代表经费、党组织活动经费、食品药品安全工作监督经费县上财政吃紧未兑现支付;年终成立小组对基层武装经费项目进行自评,得分96;整体完成情况良好。并对评分表进行公开,对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三,并向乡政府报送自评报告。
本单位部门预算编制完整无漏项,预算编制准确,基础信息和科目使用准确,预算编制规范,项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2019年农建乡人民政府严格按照县财政部门规定的时间内完成了预算的编制,预算编制完整无漏项。预算经财政部门批准后,严格在预算内执行资金使用,不断强化内部控制管理,预算收支平衡。支出管理在资金使用及会计核算方面总体较为规范,制度健全,能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算,账目设置清晰,会计资料及支付依据完整。严格预算约束,无预算外收支情况发生。
(二)存在问题
一是内部控制制度有待进一步完善,在权力运行制约、资产管理、合同管理等方面还有待提高。二是专项资金绩效考评机制有待完善,对预算安排项目尤其是中央省级环保专项资金的实施过程及其完成结果绩效考评难以把握,项目管理水平和资金使用效益的评估机制有待完善提高。
(三)改进建议。
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3.完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
4.对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
农建乡人民政府部门基层武装经费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
2019年农建乡基层武装经费项目由农建乡人民政府进行监管,农建乡武装部组织实施2019年征兵工作任务。各村申报的征兵人员都经过广泛征询群众意见并经群众大会讨论通过进行申报。乡政府在上级资金下达后,按照各村人口、地域大小等基本情况以及项目需求进行资金分配。
该项目主管部门为旺苍县农建乡人民武装部,在该项目管理中的职能为:完成2019年征兵工作任务,做好退伍军人就业创业引导、政策宣传,营造良好的参军拥军氛围目的。
(二)项目绩效目标。
1.基层武装经费项目主要内容广泛开展征兵宣传动员,完成全乡适龄青年兵役登记,做好应征报名统计工作,征集优质兵员入伍;强化政策宣传,营造一个全乡重视国防建设和为适龄青年报名应征创造良好的社会氛围,高标准、高质量完成今年全乡征兵工作任务。
2.项目应实现的征兵2人以上。
3.农建乡基层武装经费项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标均是合理可行的。基层武装经费用于农建乡辖区主要街道和主要村道悬挂宣传横幅费用、征兵宣传栏制作费、征兵宣传标语费用支出,与资金计划相符。
(三)项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取村、社区居民建议意见,做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
农建乡基层武装经费项目预算资金4,000.00元,基层武装经费预算资金4,000.00元,经财政局批复下达后,全部用于农建乡2019年度征兵工作办公费用。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。基层武装经费年初预算资金4,000.00元。
2.资金到位。截止2019年11月,项目计划资金全部到位,基层武装经费到位资金4,000.00元。
3.资金使用。截止2019年12月底,农建乡基层武装经费项目资金支出4,000.00元,主要用于:征兵宣传横幅、宣传栏、宣传标语,应征人员车费住宿费用支出。项目内容:完成全乡适龄青年兵役登记,征集优质兵员入伍;强化政策宣传,营造良好的参军拥军氛围。
(三)项目财务管理情况。
农建乡基层武装经费项目采取授权支付形式,由财政所,按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申报,及时支付资金、账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
本项目采取项目工作领导小组负责制,全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。
(二)项目管理情况。
项目资金由乡财政所具体管理,制定管理制度,对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用项目资金。强化监督,项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题,保证项目质量。
(三)项目监管情况。为加强项目管理,成立了工作领导小组,制定了实施方案,明确了专人负责管理。确保了各项工作按照计划全面完成。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
按《四川省征兵工作实施办法》旺征〔2019〕10号通知要求,乡人民武装部完成2019年征兵工作任务,做好退伍军人就业创业引导、政策宣传,营造良好的参军拥军氛围目的。
(二)项目效益情况。
农建乡人民武装部基层武装经费专项预算项目严格按县人民武装部批准的项目执行预算,预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时;该项目经乡人民武装部对应征青年进行身体初检、政治初审,并将初检、初审的结果上报县征兵办。县征兵办统一组织应征青年进行体格检查,对体检合格人员进行政审,根据体检政审双合格人员情况,择优定兵。乡人民武装部征兵工作结束后一次性拨付征兵工作经费。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
基层武装经费项目主管部门及义务兵本人对征兵工作满意度评价优良。
(二)存在的问题。
1.报名参军的适龄青年人数逐年减少。由于计划生育基本国策的实施,许多独生子女早已进入征集范围,适龄青年数量逐年减少给征兵工作的开头带来巨大的压力,近3年来我乡报名参加体检人数尚不足适龄青年的60%,应征适龄青年人数下降趋势明显。
2.家庭结构的负面影响。适龄青年大多数是独生子女,这种特殊的家庭结构,导致大部分青年生活在一个相对温室化得环境中,普遍缺乏实践锻炼,意志力薄弱,独立自主能力差,从小娇生惯养、养尊处优,习惯了无拘无束,他们的价值观和对现实生活的追求更多的是考虑短期效益和市场行为,不少青年想的是如何找一份好工作,而对于贡献和尽义务想的太少。
3.大专、本科升学率提高,进一步分流应征适龄青年。随着近年来全国各所高效扩招,我乡大专、本科升学率逐年升高,进一步分流了适龄青年。
(三)相关建议。
加大征兵工作宣传力度,着力做好全乡适龄青年的兵役登记工作,着力做好应征体检青年的保障服务工作,着力做好优抚安置,妥善解决入伍新兵后顾之忧,积极做好思想动员工作,有针对性地解决各类思想矛盾。对体检合格的人员及家庭挨家挨户进行见面走访,及早摸清他们的想法、思想动态,根据各个家庭的实际情况,由针对性地同他们畅谈思想,帮助端正应征青年入伍动机。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表