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公开时间:2020年11月26日
第一部分 部门概况.................................................. 4
一、基本职能及主要工作.................................................................................... 4
二、机构设置...................................................................................................... 12
第二部分度部门决算情况说明........................................ 13
一、收入支出决算总体情况说明...................................................................... 13
二、收入决算情况说明...................................................................................... 14
三、支出决算情况说明...................................................................................... 14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................... 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................. 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................... 19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................. 20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................... 22
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................... 22
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………22
第三部分 名词解释.............................................. 35
第四部分 附件.................................................. 36
附件1................................................................................................................... 36
附件2................................................................................................................... 40
第五部分 附表..................................................... 51
一、收入支出决算总表...................................................................................... 51
二、收入决算表.................................................................................................. 51
三、支出决算表.................................................................................................. 51
四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 51
五、财政拨款支出决算明细表..................................... 51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................... 51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................. 51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................. 51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................. 51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................. 51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................... 51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................... 51
十三、国有资本经营预算支出决算表.............................................................. 51
(一)主要职能。
1、围绕县委中心工作,领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题,组织调查研究,开展信息服务,为县委决策提供依据和建议。
2、负责县委日常文书的处理工作。承办县委文件、领导讲话的起草、校核、制发等工作;办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档,负责机关档案工作。
3、负责县党代会、县委全委会、县委常委会、县委常委(扩大)会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。
4、负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。
5、开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实;督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交的事项,督促落实县委及上及人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议的办理;核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。
6、搞好全县的防范和处理邪教工作。
7、负责县委机关和县委领导的后勤服务工作;管理县委机关的房地产、办公设备等固定资产;负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作。
8、负责机关、财务归口单位和直属事业单位的劳资人事等工作。
9、在县委党政网领导小组的领导下,负责对全县党政网建设及办公自动化的指导与管理,负责全县商用密码的管理工作。
10、负责全县的保密工作。
11、承办县委交办的其它事项。
(二)2019年重点工作完成情况。
2019年,县委办公室在县委的坚强领导下,团结带领全体干部职工,按照“强作风、打硬战,创一流、树形象”工作要求,围绕中心,服务大局,充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查和后勤保障等职能作用,创新机制,狠抓落实,各项工作取得了显著的工作效果。现总结如下:
一、强化学习,班子整体素质全面提高
今年以来,县委办坚持“五项学习”制度,采取中心组学习、专题辅导与个人学习相结合的形式,有计划、有组织、有步骤地扎实推进理论学习,全面提高整体素质。
(一)持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。作为县委的中枢机关和决策部署的参谋部,始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务、摆在突出位置,先学一步、深学一层,坚持在学懂弄通做实上下功夫,先后组织班子成员、党员干部和文秘人员集中学习15次,持续推动党的创新理论入脑入心。同时,深入学习党的十九届四中全会和省委、市委全会精神,以及中央、省委经济工作会议精神,通过深入学习党的创新理论,全体干部职工“四个意识”明显增强、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加自觉。
(二)扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格按照党中央、省委、市委和县委的统一安排,坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程,专门召开 主题教育工作会议进行动员部署,组织中心组理论学习10次、集中研讨6次,举办红城讲习所7期,集中观看张富清、黄文秀等先进典型事迹5场次,解决立行立改问题27个,召开“对照党章党规找差距”专题会议和“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会,达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的预期目标。
(三)认真组织学习法律和业务知识。认真落实会前学法制度,组织学习环保、文化、经济及科技等法律知识,重点学习了《县委常委会会议事决策规则》《环境保护法》《安全生产法》《保密法》等相关法律法规,不断提升法治素养和依法办事能力。同时,针对文稿起草、信息采编、公文处理、机要保密、深化改革等政策性强、要求高等特点,组织参加各级各类培训42人次,并积极引导干部充分利用报刊杂志、微信等平台潜心钻研业务知识,干部业务素质和专业能力持续提升。
二、倾力协作,班子整体效能明显提高
一年来,县委办充分发挥班子的整体功能,既分工又协作,相互支持配合,班子的凝聚力和战斗力不断增强。
(一)坚持原则,增强班子战斗力。严格坚持主任办公会制度、民主集中制原则,坚持按章办事,进一步建立健全了挂靠单位、内设股室工作目标考核制度,细化了单位股室责任,明确了工作目标,硬化了考核奖惩措施,使办公室工作进一步规范化,促进了班子整体工作效率的提高。
(二)强化协调,增强班子执行力。始终把班子团结作为凝聚力量、做好工作的前提和基础,充分发挥领导班子集体的智慧和作用,明确各班子成员应承担的责任,完善集体领导下的班子成员分工负责制;班子成员努力扮好参谋助手的角色,无论是文秘服务、机关运转、后勤保障,还是协助县委领导完成项目建设、脱贫攻坚等重点工作,处理征地拆迁、信访维稳等复杂矛盾,都始终站在工作第一线、矛盾最前沿,彰显了整个班子出色的战斗力。
(三)清正廉政,增强班子凝聚力。落实全面从严治党要求,坚持把党风廉政建设与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核,班子成员之间定期不定期交心谈心,并深入开展反腐倡廉宣传和警示教育,采取召开专题会议、观看廉政教育片等多种形式,组织全体党员干部和职工认真学习各项党纪法规以及各项纪律规定,积极引导干部职工正确对待和处理公与私、廉与腐、俭与奢、苦与乐的关系,切实筑牢思想道德防线,确保了机关单位内部政治生态风清气正。
三、勤政务实,各项工作整体协调推进
(一)创造了一流的工作业绩。一是高位提升公文质量。坚持“身在兵位,胸为帅谋”,紧紧围绕全县大局谋要事、谋实事,为县委决策部署积极建言献策,着力增强服务决策落实的科学性和实效性。全年高质量地完成县委发文257期、县委办发文107期、讲话发言材料800余件、常委会会议纪要44期、会议纪要23期,正式文件全部归档,没有出现歧义和差错。按照及时、准确的要求,及时分发省委、市委文件。及时处理各类请示、报告、简报、信函,收文处理各环节手续完备、传送及时,做到当日文件当日处理,无延误、积压等情况发生,确保了县委各项工作及时、准确地安排部署。二是深入基层一线调研。围绕“四大结构”调整、统筹城乡、项目推进、民生改善、深化改革等重点课题,深入到乡镇村社、学校医院、项目建设等基层一线实地调研,先后撰写了调研文章50余篇,出台了《关于加快推动工业经济高质量发展的意见》《关于加快构建现代大农业“1+3”产业体系提升特色农业发展水平的意见》《关于大力发展全域旅游建设天府旅游名县的意见》《活乡强镇》等10余个指导性文件,为旺苍转型发展全面振兴进一步明确了目标、厘清了思路、指明了路径。《浙川携手兴茶业全链扶持创百亿》等3片调研文章被省委政研室在《调查与决策》刊载。三是积极搞好信息服务。全年编发《旺苍信息》81期、《参阅信息》15期,向省委、市委上报信息900余条,《旺苍县大力整治形式主义切实为基层减负》《旺苍加快建设全国最大黄茶生产基地》等110余条信息被省委办《每日要情》、市委办《广元要情》等刊物采用或作为优秀信息被推荐至省委办公厅,《基层反映当前生猪规模养殖面临的困难》《我省四市深化区域协作发展川茶产业》获省委书记彭清华肯定性签批。四是深入推进党史研究。收集资料总结经验,编书撰史完善档案。编纂并印制出版了《旺苍改革开放40周年大事记》、《中共旺苍县委执政实录(2018 )》,完成2019年地方大事记;深入红军精神培训学院、县税务局、县工商银行为党员干部上专题党课3次;对筹建全国税收普法教育示范基地、中国钱币博物馆以及木门会议会址展陈升级改造等工作,深度研究,形成大量有价值的党史专题资料。五是全面抓好保密工作。狠抓宣传注重防范,加强管理确保安全。全年,共登记定密文件72件,发送保密宣传短信12条共3600余条次,组织2次保密知识培训,参与各类公开招考6次,抽查督查了4个部门和乡镇保密工作自查自评情况,开展了全县涉密人员清理统计,监控巡察了非涉密计算机,安装端口1000余个,巡察信息4万余条,查出疑似泄密线索1000余条,共发出《情况核查表》8份。六是强化机要网络管理。跟紧形式添措施,搞好管护畅通网络。坚持24小时值班制度,确保机要通信畅通和核心密码的绝对安全,全年实现“安全、保密、优质、高效、无事故”。加强县党政公众网维护管理工作,紧密配合县委、县政府的各项中心工作,加强日常性、动态性的宣传报道及时更新网络界面,信息栏目做到了天天更新,全年共更新党政公众网信息近10000余条。七是强力推进深改工作。先后筹备召开2次深化改革会议,审议通过专项改革方案12个,印发《县委全面深化改革委员会工作规则》《县委全面深化改革委员会2019年工作要点》《旺苍县乡村振兴战略规划(2018-2022年)》等指导文件和改革方案。始终保持改革定力,积极当好全面深化改革的参谋、推手和监工,牵头做好深化改革日常工作,农业农村、教育医疗等重点领域改革不断深入,深化农村产权制度改革经验做法在全省农村改革推进会上作交流发言,创新涉农资金使用“446”工作法入选全省农村改革经典案例。八是不断提高督办能力。围绕批示抓督查。按照“一事一办、专人负责、严格把关”原则,把领导交办和上级批办的事项作为阶段督查重点,及时做好分办、转办、催办工作,不让领导交办的工作在办公室延误,不让各种差错在办公室发生。先后下发《督查通报》10期、《督办通知》15期,办理省市县各类领导批示和交办事项120余件,真正做到了事事有回音、件件有着落。
(二)提供了一流的协调服务。务实高效地做好会务和接待工作,充分体现旺苍干群精神风貌,突出地方特色,全面提升接待工作水平和质量,充分展示了旺苍良好的对外形象。特别是成功承办了全市东西部扶贫协作项目实施现场会、民革中央脱贫攻坚监督工作现场会、全市“秋季攻坚”现场会;成功举办旺苍县第十一届红色旅游文化节、米仓山红叶节和首届高山杜鹃花节、第九届米仓山采茶节;精心组织开展了新中国成立70周年图片展、“十一”升国旗仪式等庆祝新中国成立70周年系列活动,精细做好了全国人大常委会副委员长、九三学社中央主席武维华,省长尹力,省委常委、常务副省长王宁,副省长杨洪波,以及市委书记王菲等各级领导来旺调研考察等接待工作,提升了办公室统揽全局,综合协调的能力,确保了县委机关高效优质运转。
(三)建设了一流的干部队伍。一是坚持用制度管理人。进一步健全完善了办公室系统的管理和考核机制,从文明用语、机关卫生、值班、接待到办文、办事、办会都有章可循,办公室管理的科学化、规范化、制度化管理水平有了较大程度地提高。二是坚持用学习培育人。始终围绕中心、服务大局,把强化理论学习同完成改革发展稳定各项任务结合起来,同做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作结合起来,同党中央部署正在做的事结合起来,使党员干部焕发出来的热情转化为攻坚克难、干事创业的实际成果。三是坚持用事业激励人。强化干部储备工作,坚持对年轻干部严要求、重管理、压担子、多岗历练,提高工作能力,建立了工作衔接、情感交流的新纽带,保证了人才队伍梯次培养,为省市部门输送优秀干部2名,提拔重用干部1名,为办公室赢得了良好声誉。四是坚持用真情对待人。在工作中以人为本,以诚相待,以平等之心尊重人,采取主动谈心的方式及时掌握干部思想动态,设身处地的解决干部工作、生活中遇到的实际困难,营造了一个干事创业的良好环境,激发了干部的工作积极性和创造性。
二、机构设置
旺苍县委员会办公室下属二级预算单位3个。总编制58名,其中行政编制29名,机关工勤编制11名,事业编制18名(其中:参照公务员法管理的事业编制4名)。在职人员总数40人,其中公务员21人,机关工勤人员9人,事业人员10人(其中:参照公务员法管理的事业人员1人);退休人员26人。固定资产总额167.2万元。
纳入我办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 防邪办
2.党史研究室
3.机关党务服务中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计756.5万元。(其中:2019年收入总计含216.4万元的存量资金,上年结转1.5万元), 财政拨款结转结余33万元。与2018年相比收入减少129.4万元,下降15%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动和项目减少。
2019年度支出总计756.5万元。与2018年相比支出总计减少129.4万元,下降15%。主要变动原因是人员变动和项目减少。
2019年本年收入合计538.54万元,占100%。
2019年本年支出合计723.5万元,其中:基本支出467万元,占65%;项目支出256.5万元,占35%。
2019年财政拨款收、支总计756.5万元。(其中:2019年收入总计含216.4万元的存量资金,上年结转1.5万元), 财政拨款结转结余33万元。与2018年财政拨款相比收入减少129.4万元,下降15%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动和项目减少。
2019年度财政拨款支出总计756.5万元。与2018年财政拨款相比支出总计减少129.4万元,下降15%。主要变动原因是人员变动和项目减少。
2019年一般公共预算财政拨款支出723.5万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少160.6万元,下降18%。主要变动原因是人员变动和项目减少。
2019年一般公共预算财政拨款支出723.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(其中:行政运行344.8万元,一般行政管理事务194.6万元)539.4万元;占75.40%.公共安全支出(保密管理)5.00万元,占0.60%;科学技术支出(科技条件专项)38.6万元,占5.3%;文化体育与传媒支出(其中:新闻通讯4万元,出版发行11.2万元)15.20万元,占2.1%;社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险支出)51.6万元,占7.1%;医疗卫生与计划生育支出(行政单位基本医疗保险)35.2万元,占4.8%;农林水支出(其他扶贫支出)3.00万元,占0.4%;住房保障支出(住房公积金)35.5元,占4.9%。
2019年般公共预算支出决算数为723.5,完成预算96%。其中:
一般公共服务支出--党委办公厅(室)及相关机构事务--行政运行支出344.8万元,完成预算96%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转结余33万元。
一般公共服务支出--党委办公厅(室)及相关机构事务--一般行政管理事支出194.6万元,完成预算100%,与预算持平。
公共安全支出--国家保密--保密管理支出5.00万元,完成预算100%,与预算持完平。
4、科学技术支出--科技条件与服务--科技条件专项支出38.6万元,完成预算100%,与预算持平
文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视--新闻通讯
支出4.00万元,完成预算100%,与预算持平。
文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视一出版发行
支出11.20万,完成预算100%,与预算持平。
社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业基
本养老保险缴费支出: 支出决算为51.6万元,完成预算100.0%,与预算数持平。
医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位
医疗:支出决算为35.2万元,完成预算100%,与预算数持平。
农林水支出--扶贫--其他扶贫支出3.00万元,完成预
算100%,与预算持平。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:支出决算
为35.5万元,完成预算100%,与预算数持平。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出467万元。其中:
人员经费426万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为26万元,完成预算88%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革和厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占15%;公务接待费支出决算22万元,占85%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,相比年初预算持平,相比上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.4万元,下降9%。主要原因是厉行节约,减少不必要的接待开支。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:一般公务用车1辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于下乡,出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出22万元,完成预算88%。公务接待费支出决算比2018年减少3.2万元,下降13%。主要原因是厉行节约,减少不必要的接待开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待203批次,3209人次(不包括陪同人员),共计支出22万元,具体内容包括:办公室日常接待、保密局接待、机要局接待、新闻通讯接待、党史出版发行接待。其中:
办公室日常接待5万元,接待72批次,714人,共计支出5万元,主要用于办公室日常工作开展。
保密局接待1.42万元,接待25批次,202人,共计支出1.42万元,主要用于保密工作的开展和对接。
机要局接待2.53万元,接待32批次,361人,共计支出2.53万元,主要用于保密工作的开展和对接。
新闻通讯接待6.2万元,接待66批次,926人,共计支出6.2万元,主要用于机要工作的开展和对接。
党史出版发行接待6.85万元,接待98批次,979人,共计支出6.85万元,主要用于机要工作的开展和对接。
其他国内公务接待支出0万元
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年,我办机关运行经费支出41万元,比2018年减少11万元,下降21%。主要原因是经费紧张,厉行节约。
(二)政府采购支出情况
2019年,政府采购支出总额0万元。
截至2019年12月31日,单位共有公务用车1辆,其中:一般公务用车1辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对我办项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我办各项工作顺利开展1、搞好服务,完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写,向上级相关网站报送信息,抓好行政权力公开透明运行平台建设,促进行权部门网上办件。2、确保机关高效运转。3、优化公共服务水平。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看:县委常委会会议,会议准备(资料印刷、水电、通信设备等)及服务,确保会议的顺利召开;旺苍党政网经费,做好党政门户网络的维护,对旺苍基本情况的描述,及时报道相关新闻资讯、公开政务,专题报道相关会议精神,做好重点工作的宣传;机要局工作经费,机要电报收发译传,领导随行工作服务,应急演练。参加上级部门各种密码培训;党史研究及发展经费,编撰及应刷出版《中国共产党旺苍执政实录》(2018)和《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》;档案管理经费,档案管理进一步完善,加大对档案规范化管理力度。完成2018年各项文件资料归档,完成会计档案归档,完成音响光盘实物归档。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“常委会会议”“ 机要局项目”“党史研究与发行”等5个项目绩效目标实际完成情况。
常委会会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了各项工作的开展、提高了工作上传下达的效率),发现的主要问题:服务对象满意度有待提高。下一步改进措施:切实提高群众满意度。具体措施:(1)健全规章制度,纳入目标考核。(2)开展培训提能,提升办信质量。(3)逗硬督查督办,完善业务规范。
党政网运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障党政门户网络的正常维护,及时报道相关新闻资讯、公开政务,专题报道相关会议精神,做好重点工作的宣传。发现的主要问题:项目完成质量有待提升。下一步改进措施:是抓“三率”提升
机要局项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.4万元,执行数为6.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保机要电报收发译传,做好领导随行工作服务,开展各种应急演练。发现的主要问题:制度、方法、机制等的创新工作不够。下一步改进措施:创新机制完善制度,加强对人才的培养。
党史研究与发行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.08万元,执行数为26.08万元,完成预算的100%。通过项目实施,编撰及应刷出版《中国共产党旺苍执政实录》(2018)和《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》发现的主要问题:项目产生的效益有待提高。下一步改进措施:严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求,合理开支,降低成本,提高效益。
档案管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了档案管理进一步完善,加大对档案规范化管理力度。完成2018年各项文件资料归档,完成会计档案归档,完成音响光盘实物归档。发现的主要问题:对人才的培养不够。下一步改进措施:创新机制完善制度,加强对人才的培养。
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
县委常委会会议 |
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预算单位 |
县委办 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8 |
执行数: |
8 |
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其中-财政拨款: |
8 |
其中-财政拨款: |
8 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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会议准备(资料印刷、水电、通信设备等)及服务,确保会议的顺利召开 |
搞好服务,完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写,全面确保了各项会议的召开, |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
县委常委会会议 |
每月召开2次,确保县委常委会会议顺利召开 |
按预期完成了每月召开2次,确保县委常委会会议顺利召开 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
会议议程 |
会议顺利进行,圆满完成。 |
按预期确保了会议顺利进行,圆满完成。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月30日前 |
2019年12月30日前 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
县委常委会会议 |
会议资料印刷费、约5万元、其他水电、会标等耗材及相关广告费3万元 |
按预期使用了会议资料印刷费、约5万元、其他水电、会标等耗材及相关广告费3万元 |
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项目完成指标 |
可持续影响指标 |
长期 |
≥1年 |
≥1年 |
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效益指标 |
经济社会效益 |
对工作的促进作用 |
促进我县相关工作高效开展、顺利完成。 |
按预期促进了我县相关工作高效开展、顺利完成。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
部门满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
|||||
项目名称 |
党政网运行维护 |
||||
预算单位 |
县委办 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
8 |
执行数: |
8 |
|
其中-财政拨款: |
8 |
其中-财政拨款: |
8 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
做好党政门户网络的维护,对旺苍基本情况的描述,及时报道相关新闻资讯、公开政务,专题报道相关会议精神,做好重点工作的宣传。 |
全面做好了党政门户网络的维护,及时报道相关新闻资讯、公开政务,专题报道相关会议精神,做好重点工作和旺苍基本情况的宣传。 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
旺苍简介、新闻资讯、政务公开、专题专栏、重点工作。 |
对旺苍基本情况的描述,及时报道相关新闻资讯、公开政务,专题报道相关会议精神,做好重点工作的宣传。 |
按预期及时报道了相关新闻资讯、公开政务,专题报道相关会议精神,做好重点工作和旺苍的宣传。 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
及时报道旺苍各部门,乡镇的各项重点工作,和省内省外等重大新闻资讯,发布重要通知 |
“一览天下”方便及时了解全国重大事件,“今日旺苍”可全面了解旺苍近日的动态,可关注部门乡镇重点工作的报道,以及相关通知的发布 |
通过“一览天下”、“今日旺苍”等全面了解旺苍近日的动态,关注了部门乡镇重点工作的报道,以及相关通知的发布 |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月30日前 |
2019年12月30日前 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
各种信息的发布,网站的日常维护,设施设备的维修、更新 |
网站的日常维护费,设施设备的维修、更新费,办公费等8万元 |
按预期使用了网站的日常维护费,设施设备的维修、更新费,办公费等8万元 |
|
项目完成指标 |
可持续影响指标 |
长期 |
持续追踪报道旺苍民生大事,国家新闻资讯,发布重要通知。 |
全面持续追踪报道了旺苍民生大事,国家新闻资讯,发布重要通知。 |
|
效益指标 |
经济社会效益 |
党政新闻网络畅通 |
方便广大人民群众及时了解旺苍发展现状,基本情况等 |
方便了广大人民群众及时了解旺苍发展现状,基本情况等 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
部门满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
项目名称 |
机要局 |
||||
预算单位 |
县委办 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.4 |
执行数: |
6.4 |
|
其中-财政拨款: |
6.4 |
其中-财政拨款: |
6.4 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
机要电报收发译传,领导随行工作服务,应急演练。参加上级部门各种密码培训 |
做好了机要电报收发译传,领导随行工作服务,组织了各种应急演练。参加上级部门各种密码培训, |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
机要电报收发译传,领导随行工作服务,应急演练。参加上级部门各种密码培训 |
电报收发译传约1600余份,随行服务约10余次,应急演练12余次,参加培训22余次。 |
按预期完成电报收发译传约1600余份,随行服务约10余次,应急演练12余次,参加培训22余次。 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
促进各项机要工作顺利有效开展,有效处理突发事件的发生 |
提高机要工作业务技术,促进各项机要工作顺利有效开展,有效处理突发事件的发生。 |
按预期提高机要工作业务技术,促进各项机要工作顺利有效开展,有效处理突发事件的发生 |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月30日前 |
2019年12月30日前 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
电报收发译传,领导随行工作服务,应急演练。参加上级部门各种密码培训 |
机要局工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、应急通讯车运行维护费等6.4万元 |
按预期使用了机要局工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、应急通讯车运行维护费等6.4万元 |
|
项目完成指标 |
可持续影响指标 |
长期 |
≥1年 |
≥1年 |
|
效益指标 |
经济社会效益 |
对工作的促进作用 |
促进各项工作顺利有效开展,营造一个良好的社会氛围。 |
按预期促进了各项工作顺利有效开展,营造一个良好的社会氛围。 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
部门满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
项目名称 |
党史研究与发行 |
||||
预算单位 |
县委办 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
26.08 |
执行数: |
26.08 |
|
其中-财政拨款: |
26.08 |
其中-财政拨款: |
26.08 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
编撰及应刷出版《中国共产党旺苍执政实录》(2018)和《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》 |
全面完成编撰及应刷出版《中国共产党旺苍执政实录》(2018)和《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
编撰及应刷出版《中国共产党旺苍执政实录》(2018)和《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》 |
《中国共产党旺苍执政实录》(2018)500本,《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》3000本 |
按预期完成了《中国共产党旺苍执政实录》(2018)500本,《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》3000本 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
内部印行与公开出版 |
《中国共产党旺苍执政实录》(2018)内部印行,《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》公开出版 |
按预期完成了《中国共产党旺苍执政实录》(2018)内部印行,《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》公开出版 |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月30日前 |
2019年12月30日前 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
实录的编撰和应刷出版 |
党史研究室工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费,书本的应刷出版费等26.08万元 |
按预期使用了党史研究室工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费,书本的应刷出版费等26.08万元 |
|
项目完成指标 |
可持续影响指标 |
永久性 |
永久性 |
永久性 |
|
效益指标 |
经济社会效益 |
资政工具书;旺苍县红色文化丛书。 |
真实记录县委2018年度的执政实践与成效;有效保存与传承旺苍川陕苏区时期的红色文化资源,全面弘扬伟大的红军精神。 |
完成了真实记录县委2018年度的执政实践与成效;有效保存与传承旺苍川陕苏区时期的红色文化资源,全面弘扬伟大的红军精神。 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
部门满意度 |
≥98% |
≥98% |
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
项目名称 |
档案管理 |
||||
预算单位 |
县委办 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
8 |
执行数: |
8 |
|
其中-财政拨款: |
8 |
其中-财政拨款: |
8 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
档案管理进一步完善,加大对档案规范化管理力度。完成2018年各项文件资料归档,完成会计档案归档,完成音响光盘实物归档。 |
全面完成了档案管理管理,加大对档案规范化管理力度。完成2018年各项文件资料归档,完成会计档案归档,完成音响光盘实物归档。 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
完成2018年各项文件资料归档,完成会计档案归档,完成音响光盘实物归档。 |
完成2018年各项文件资料归档100余卷,完成会计档案归档60余卷,完成音响光盘实物归档50余张。 |
按预期完成了2018年各项文件资料归档100余卷,完成会计档案归档60余卷,完成音响光盘实物归档50余张。 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
案卷归档规范率 |
≥100% |
≥100% |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月30日前 |
2019年12月30日前 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
2018年各项文件资料归档,完成会计档案归档,完成音响光盘实物归档,全卷宗、编研卷 |
2018年各项文件资料归档,完成会计档案归档,完成音响光盘实物归档,全卷宗、编研卷等费用8万元 |
按预期使用完成2018年各项文件资料归档、会计档案归档、完音响光盘实物归档,全卷宗、编研卷等费用8万元 |
|
项目完成指标 |
可持续影响指标 |
档案使用年限 |
≥3年 |
≥3年 |
|
效益指标 |
经济社会效益 |
对工作的促进作用 |
规范整理案卷归档,有效保存工作资料,方便档案查询。 |
规范整理案卷归档,有效保存工作资料,方便档案查询。 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
部门满意度 |
≥98% |
≥98% |
(二)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《县委办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对党史研究与发行项目,《党史研究与发行项目2019年绩效评价报告》、《档案管理项目2019年绩效评价报告》、《县委常委会项目2019年绩效评价报告》、《党政网运行维护项目2019年绩效评价报告》见附件。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务支出--党委办公厅(室)及相关机构事务--行政运行支出:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务支出--党委办公厅(室)及相关机构事务--一般行政管理事支出: 指为保障含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、公共安全支出--国家保密--保密管理支出:指保密局在保密业务方面的支出。
8、科学技术支出--科技条件与服务--科技条件专项支出:指用于完善科技条件的支出。
9、文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视--新闻通讯支出:指用于新闻通讯等新闻宣传支出。
10、文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视一出版发行支出:用于党史研究室的执行实录等文献的出版发行。
11、社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
12、医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:指实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。
13、农林水支出--扶贫--其他扶贫支出:指精准扶贫的各项支出。
14、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
旺苍县委员会办公室由办公室和3个下属二级预算单位个组成。
机构职能。
1、围绕县委中心工作,领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题,组织调查研究,开展信息服务,为县委决策提供依据和建议。
2、负责县委日常文书的处理工作。承办县委文件、领导讲话的起草、校核、制发等工作;办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档,负责机关档案工作。
3、负责县党代会、县委全委会、县委常委会、县委常委(扩大)会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。
4、负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。
5、开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实;督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交的事项,督促落实县委及上及人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议的办理;核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。
6、搞好全县的防范和处理邪教工作。
7、负责县委机关和县委领导的后勤服务工作;管理县委机关的房地产、办公设备等固定资产;负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作。
8、负责机关、财务归口单位和直属事业单位的劳资人事等工作。
9、在县委党政网领导小组的领导下,负责对全县党政网建设及办公自动化的指导与管理,负责全县商用密码的管理工作。
10、负责全县的保密工作。
11、承办县委交办的其它事项。
人员概况。
总编制58名,其中行政编制29名,机关工勤编制11名,事业编制18名(其中:参照公务员法管理的事业编制4名)。在职人员总数40人,其中公务员21人,机关工勤人员9人,事业人员10人(其中:参照公务员法管理的事业人员1人);退休人员26人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计756.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入756.5万元(其中:2019年收入总计含216.4万元的存量资金,上年结转1.5万元),占100%。
部门财政资金支出情况。
2019年度支出总计723.5万元。结转下年33万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
我办严格按预算要求,于年初结合本单位实际工作,对所有项目和部门整体支出定制了绩效目标管理、在年度中严格按预算绩效目标管理执行,年末100%完成了各项绩效管理。达到了年初确准预算,年中认真执行,年末全面完成。
(二)专项预算管理。
我办专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成100%。
(三)结果应用情况。
我办按要求自评质量、并公开绩效目标和自评。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,自评得分85分。
(二)存在问题:一是资产管理没有信息化,二是中期评估不到位,三是内部控制制度不够完善,四是绩效评价结果没有得到充分应用,五是制度、方法、机制等的创新工作不够,六是对人才的培养不够,七是管理对象满意度和社会公众满意度没达到100%。
(三)改进建议。一是在资产管理方面配备专门的人员,加强业务学习,建立资产管理信息化;二是加强中期评估工作;三是进一步完善内部控制制度;四是提高绩效评价结果的应用;五是创新机制完善制度;六是加强对人才的培养;七是将继续严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求,继续贯彻财政收支改革精神,合理开支,提高财政资金的使用率,提高管理对象和社会公众满意度。
2019年党史研究与发行项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
我办根据要求组织专人对实施项目进行项目评价。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
我办对党史研究发行工作经费项目开展了绩效评价,得分为86分,存在的问题:一是项目完成质量有待提升,二是项目完成成本有待控制,三是项目产生的效益有待提高,四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施:一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求,合理开支,降低成本,提高效益。二是抓“三率”提升,切实提高群众满意度。具体措施:(1)健全规章制度,纳入目标考核。(2)开展培训提能,提升办信质量。(3)逗硬督查督办,完善业务规范。
我办对档案管理工作经费项目开展了绩效评价,得分为85分,存在的问题:一是项目完成质量有待提升,二是项目产生的效益有待提高,三是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施:严格管理,提高工作效率和质量。抓好“三率”提升,切实提高群众满意度。具体措施:(1)健全规章制度,纳入目标考核。(2)开展培训提能,提升办信质量。(3)逗硬督查督办,完善业务规范。
我办对县委常委会工作经费项目开展了绩效评价,得分为86分,存在的问题:一是项目完成质量有待提升,二是项目完成成本有待控制,三是项目产生的效益有待提高,四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施:一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求,合理开支,降低成本,提高效益。二是抓“三率”提升,切实提高群众满意度。具体措施:(1)健全规章制度,纳入目标考核。(2)开展培训提能,提升办信质量。(3)逗硬督查督办,完善业务规范。
我办对党政网运行维护工作经费项目开展了绩效评价,得分为85 分,存在的问题:一是项目完成质量有待提升,二是项目完成成本有待控制,三是项目产生的效益有待提高,四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施:一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求,合理开支,降低成本,提高效益。二是抓“三率”提升,切实提高群众满意度。具体措施:(1)健全规章制度,纳入目标考核。(2)开展培训提能,提升办信质量。(3)逗硬督查督办,完善业务规范。
单位名称:县委办 项目名称:党史研究与发行 |
|
|||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
(20分) |
(10分) |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
(10) |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
(10分) |
(7分) |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
(3分) |
执行规范 |
3 |
3 |
|
(特性指标70分) |
(20) |
完成数量 |
5 |
4 |
完成质量 |
5 |
4 |
||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
(50分) |
经济效益(可选项) |
40 |
10 |
|
社会效益(可选项) |
10 |
|||
生态效益(可选项) |
10 |
|||
可持续效益(可选项) |
10 |
|||
公平效率(可选项) |
|
|||
使用效率(可选项) |
|
|||
服务对象满意度 |
10 |
8 |
||
总分 |
96 |
|||
单位名称:县委办 项目名称:档案管理 |
|
|||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
(20分) |
(10分) |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
(10) |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
(10分) |
(7分) |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
(3分) |
执行规范 |
3 |
3 |
|
(特性指标70分) |
(20) |
完成数量 |
5 |
4 |
完成质量 |
5 |
4 |
||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
(50分) |
经济效益(可选项) |
40 |
10 |
|
社会效益(可选项) |
10 |
|||
生态效益(可选项) |
10 |
|||
可持续效益(可选项) |
9 |
|||
公平效率(可选项) |
|
|||
使用效率(可选项) |
|
|||
服务对象满意度 |
10 |
8 |
||
总分 |
95 |
单位名称:县委办 项目名称:县委常委会 |
|
|||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
(20分) |
(10分) |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
(10) |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
(10分) |
(7分) |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
(3分) |
执行规范 |
3 |
3 |
|
(特性指标70分) |
(20) |
完成数量 |
5 |
4 |
完成质量 |
5 |
4 |
||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
(50分) |
经济效益(可选项) |
40 |
10 |
|
社会效益(可选项) |
10 |
|||
生态效益(可选项) |
10 |
|||
可持续效益(可选项) |
10 |
|||
公平效率(可选项) |
|
|||
使用效率(可选项) |
|
|||
服务对象满意度 |
10 |
8 |
||
总分 |
96 |
单位名称:县委办 项目名称:党政网运行维护 |
|
|||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
(20分) |
(10分) |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
(10) |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
(10分) |
(7分) |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
(3分) |
执行规范 |
3 |
3 |
|
(特性指标70分) |
(20) |
完成数量 |
5 |
4 |
完成质量 |
5 |
4 |
||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
(50分) |
经济效益(可选项) |
40 |
10 |
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社会效益(可选项) |
9 |
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生态效益(可选项) |
10 |
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可持续效益(可选项) |
10 |
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公平效率(可选项) |
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使用效率(可选项) |
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服务对象满意度 |
10 |
8 |
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总分 |
95 |
(二)绩效分析
1、项目决策
为加强财政资金管理和监督,确保预算资金用在刀刃处,减少不必要开支。我办严格要求,明确、合理的设置绩效目标管理,根据实际工作认真执行。
2、项目管理
我办按年初预算绩效管理,科学合理的分配资金,按要求使用资金。
3、项目绩效
党史研究与发行项目:全年于2019年12月30日前完成了《中国共产党旺苍执政实录》(2018)500本,《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》3000本,公开出版《中国共产党旺苍执政实录》(2018),内部印行,《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》 。严格按预算资金使用,支付党史研究室工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费,书本的应刷出版费等26.08万元,100%完成年初项目绩效预算。使其成为资政工具书;旺苍县红色文化丛书。真实记录县委2018年度的执政实践与成效;有效保存与传承旺苍川陕苏区时期的红色文化资源,全面弘扬伟大的红军精神。项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、资金使用效率达100%、受益群体满意度达98%。
档案管理项目:全年于2019年12月30日前完成2018年各项文件资料归档,完成会计档案归档,完成音响光盘实物归档。进一步完善档案管理,加大了对档案规范化管理力度。严格按预算资金使用,支付2018年各项文件资料归档,完成会计档案归档,完成音响光盘实物归档,全卷宗、编研卷等费用8万元,100%完成年初项目绩效预算。资金使用效率达100%、受益群体满意度达98%。
县委常委会项目:全年于2019年12月30日前完成常委会会议,搞好了服务,完成了各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写,做好了会议准备(资料印刷、水电、通信设备等)及服务,确保会议的顺利召开。严格按预算资金使用,支付会议资料印刷费、约5万元、其他水电、会标等耗材及相关广告费3万元。100%完成年初项目绩效预算。资金使用效率达100%、受益群体满意度达98%。
党政网运行维护项目:全年于2019年12月30日前完成各项重要信息的上报和公开,做好党政门户网络的维护,对旺苍基本情况的描述,及时报道相关新闻资讯、公开政务,专题报道相关会议精神,做好重点工作的宣传。严格按预算资金使用,支付网站的日常维护费,设施设备的维修、更新费,办公费等8万元。资金使用效率达100%、受益群体满意度达98%。
三、存在主要问题:一是项目完成质量有待提升,二是项目完成成本有待控制,三是项目产生的效益有待提高,四是服务对象满意度有待提高。
四、相关措施建议:一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求,合理开支,降低成本,提高效益。二是抓“三率”提升,切实提高群众满意度。具体措施:(1)健全规章制度,纳入目标考核。(2)开展培训提能,提升办信质量。(3)逗硬督查督办,完善业务规范。