一、基本情况
旺苍县发展和改革局,下属二级预算单位0个。总编制25名,其中行政编制13名,机关工勤编制2名,事业编制10名。在职人员总数22人,其中:公务员13人,机关工勤人员2人,事业人员7人。固定资产总额39.87万元。主要职能职责如下:贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略、方针和政策,研究提出相应的对策措施。拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析县内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警。组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究,提出对策建议。负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况。研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策,提出以改革开放促进发展的建议,协调发展与改革中的重大问题。提出全县全社会固定资产投资总规模、投资结构,编制年度投资计划;研究提出有关重大投资政策,规划重大项目和生产力布局。负责指导和协调全县招标投标工作。负责承办重大建设项目稽察工作有关事项。研究分析全县经济结构的状况,提出优化所有制结构的建议,研究分析县域经济和城镇化发展情况,提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划,提出城镇化发展战略和政策措施建议。研究分析县内外市场状况。做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡。推进可持续发展战略,研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划,参与组织协调规划的实施。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。按照县人民政府规定,负责归口管理县经合局、县以工代赈办公室,指导和协调物价、粮食综合平衡与宏观调控工作。归口管理全县经济信息产业和工程咨询行业。承办县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
2018年部门预算财政拨款收入总数2544276元,较2017年部门预算财政拨款收入总数2460845元增加3.4%;2018年部门预算财政拨款支出总数2544276元,较2017年部门预算财政拨款支出总数2460845元增加3.4%。
其中:基本支出预算2224276元,其中:人员支出2091276元,公用支出133000元。
专项项目支出预算320000元(明细项目见附表)。
政府采购预算0元。
财政拨款安排“三公”经费预算80000元。其中:因公出国(境)经费0万元,较2017年决算下降(上升)0%,原因是无因公务出国。公务接待费预算80000元,较2017年决算下降(上升)0%,无变化的主要原因是我单位公务接待大致无变化。公务用车运行维护费预算0元,较2017年决算下降(上升)0%,保有公务用车0辆,主要原因是2016年我单位取消公务用车。公务用车购置费预算0元,较2017年决算下降(上升)0%,主要原因是2016年我单位取消公务用车。
三、专用名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、专项项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
4、“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。